您好,點(diǎn)擊生成驗(yàn)舊信息呢
老師!這次領(lǐng)發(fā)票的此次可領(lǐng)量沒有顯示呢!還提示未核銷的紅字發(fā)票作廢發(fā)票請及時到紅廢票核銷模塊進(jìn)行核銷是什么意思呢
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計(jì)490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請?jiān)鲅a(bǔ)發(fā)票,又增補(bǔ)5張,補(bǔ)開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
當(dāng)月銷售方開票的機(jī)動車專用發(fā)票有誤,不能作廢,只能紅沖,但稅控系統(tǒng)提交紅字發(fā)票申請上傳時,審核沒通過,顯示合格證狀態(tài)不正常,請問是什么原因?
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,紅字發(fā)票,是對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報銷給個人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
那個提示需要處理嗎
紅廢票核銷在哪核銷呢
您好,不需要處理的呢,驗(yàn)舊應(yīng)該就可以了的