同學(xué),你好,小規(guī)模沒有三級科目呢
小規(guī)模,第一季度開票超過45萬,因?yàn)橛忠辉鲋刀?,減免稅款又不能用,我做賬軟件自帶科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,這樣用上了有什么影響嗎?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務(wù)軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
小規(guī)模納稅人,季度45萬內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開了發(fā)票未超過45萬,借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應(yīng)交稅金那個科目就一起那么掛著嗎?那個稅是不用交的
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個電站給別人,別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進(jìn)項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
可以掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那不合適吧,但是這個做賬軟件就有三級明細(xì)科目,必須要選才可以呀
應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅這個是2級的
根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人只需要設(shè):應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。 或者可以設(shè) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
那我寫的這個是不是和你的說的這個是一樣的?
是的,如果你是三級科目就是這個科目了
那我這樣寫可以嗎?
是不是之前也一直掛這個科目了,如果是的話,總體改起來有一點(diǎn)麻煩,只能掛在這個科目了
是的,那稅務(wù)嚴(yán)查會被檢查出說有問題不?
文件規(guī)定是不需要三級,但是系統(tǒng)默認(rèn)三級也沒辦法,稅局稽查一般也不說什么,一般如果沒有少交稅,這個稅局稽查是不管這些