那你這個(gè)是屬于沒有運(yùn)輸工具的承運(yùn)業(yè)務(wù),你這個(gè)是按照交通運(yùn)輸90%繳納增值稅。
老師,我們是物流輔助服務(wù)公司,6%的稅率。有部分是外面社會(huì)自有車輛幫我們配送,現(xiàn)在他們都沒有代開運(yùn)輸發(fā)票給我們,他們嫌麻煩個(gè)稅又要交的多。是不是他們辦理個(gè)體工商戶按經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅就行了,他們開票的稅率是多少,6%.還是3%?每個(gè)月可以開多少票免增值稅?這種方式是否可以?
老師,公司主要做第三方物流的,就是有個(gè)檔口接單,然后把單發(fā)到運(yùn)輸公司跑,公司主要掙差價(jià),這樣的話增值稅銷項(xiàng)稅率是多少?屬于現(xiàn)代服務(wù)—代理服務(wù)6的嗎?%
老師,我們是一家小物業(yè)公司,幾十戶人每次業(yè)主交物業(yè)費(fèi),都不要發(fā)票,然后收到的現(xiàn)金也沒有開收據(jù),收到這部分的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)我為了做賬自制業(yè)主明細(xì)多少平方多少錢的清單,做收入交稅,這樣的附近合規(guī)入賬嗎?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,請(qǐng)問一下我們有個(gè)分公司,由于稅務(wù)局的要求,稅源要留在當(dāng)?shù)兀砸驗(yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目成立的分公司,然后所有的貨物都是從總公司購(gòu)買,然后分公司再賣給客戶,也就是原來總公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)在要從分公司走一道,這個(gè)月遇到這個(gè)問題,總公司開過來的票多余了分公司開給客戶的金額(原因是總公司要享受增值稅即征即退,要分開核算貨物和運(yùn)費(fèi)單獨(dú)開了,而分公司開出去又是一票制),也就是成本大于收入了,這次又是最后一次了這個(gè)項(xiàng)目就結(jié)束了,這樣的話分公司出出來的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就小于了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這種有啥風(fēng)險(xiǎn)不?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
那我們沒有進(jìn)項(xiàng)哦,豈不是稅負(fù)率很高?
你居然把那個(gè)發(fā)到了運(yùn)輸公司去運(yùn)輸,公司肯定給你開發(fā)票啊。這就是你的進(jìn)項(xiàng)
他們不給我們開票,可是我們的客戶都要票
那這個(gè)你就和你的供應(yīng)商協(xié)商,讓他提供發(fā)票,要不你那個(gè)稅負(fù)就太高。
好多年了,習(xí)慣了,難。我再琢磨下,謝謝老師了!
嗯嗯,好的,祝你工作愉快