你好,具體的是哪個稅款?
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤服務費都直接做了管理費用了,沒有做 借 應交稅費 -應交增值稅-減免稅款 貸 管理費用 現(xiàn)在我怎么調整呢?
老師好,以前年度應交企業(yè)所得稅稅費沒有計提直接貸銀行存款了,現(xiàn)在應交稅費余額總是掛著這個應交稅費的數(shù),我怎么調整一下,分錄怎么做,感謝老師
2020年第一季度有應交稅款2000多,后來因為疫情稅款減免了,就一直沒有調整科目,現(xiàn)在我應交稅費貸方一直有余額,我應該怎么調整呢?怎么賬務處理?
老師好,現(xiàn)接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)應交稅費-增值稅-已交稅金科目存在19萬多的借方余額一直沒做處理,也不使用這個科目了,我現(xiàn)在怎么處理呢,要調整嗎
應交稅費減免沒有結轉成營業(yè)外收入,從21年開始應交稅費貸方一直有余額,一直都沒有做賬務處理,請問怎么調整。還有稅務怎么處理?有老師讓先結轉以前年度損益,又有老師說直接可以轉營業(yè)外收入?我都會搞不會?企業(yè)目前狀態(tài)是虧損的,小規(guī)模納稅人
三個月做一次賬,在財務軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務,在財務軟件直接就空結賬到六月嗎
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務處理
老師,政府補貼辦公經(jīng)費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個勞務工程,我們可以給對方開幾個點的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數(shù)據(jù)都會到稅務系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
就是公司的主營業(yè)務收入,銷售款有增值稅稅款2000多。后來因為疫情免征增值稅,這個錢就一直掛在應交增值稅的貸方。現(xiàn)在跨年了,我不知道該怎么賬務處理
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
不記主營業(yè)務收入嗎?老師。正常之前免稅的時候,我們有收入了,都直接,借銀行存款貸主營業(yè)務收入
你好,這個補交稅的增值稅減免結轉到營業(yè)外收入,如果你做到主營業(yè)務收入,他是不是又產生了應交稅費,應交增值稅銷項。