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2020年第一季度有應交稅款2000多,后來因為疫情稅款減免了,就一直沒有調整科目,現(xiàn)在我應交稅費貸方一直有余額,我應該怎么調整呢?怎么賬務處理?

2021-07-08 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 17:38

你好,具體的是哪個稅款?

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快賬用戶3536 追問 2021-07-08 17:42

就是公司的主營業(yè)務收入,銷售款有增值稅稅款2000多。后來因為疫情免征增值稅,這個錢就一直掛在應交增值稅的貸方。現(xiàn)在跨年了,我不知道該怎么賬務處理

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:47

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3536 追問 2021-07-08 17:55

不記主營業(yè)務收入嗎?老師。正常之前免稅的時候,我們有收入了,都直接,借銀行存款貸主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:59

你好,這個補交稅的增值稅減免結轉到營業(yè)外收入,如果你做到主營業(yè)務收入,他是不是又產生了應交稅費,應交增值稅銷項。

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你好,具體的是哪個稅款?
2021-07-08
您好,不需要調整,應交稅費應交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
您好 請問單位用什么會計準則 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2024-04-23
你好,這個實際還有欠稅務局,或者有留底嗎
2022-01-13
您好,可以轉入營業(yè)外支出
2020-12-30
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