你好,具體的是哪個(gè)稅款?
老師,我們單位是一般納稅人,2016.2017.2018年這三年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)都直接做了管理費(fèi)用了,沒(méi)有做 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用 現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢?
老師好,以前年度應(yīng)交企業(yè)所得稅稅費(fèi)沒(méi)有計(jì)提直接貸銀行存款了,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額總是掛著這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù),我怎么調(diào)整一下,分錄怎么做,感謝老師
2020年第一季度有應(yīng)交稅款2000多,后來(lái)因?yàn)橐咔槎惪顪p免了,就一直沒(méi)有調(diào)整科目,現(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?怎么賬務(wù)處理?
老師好,現(xiàn)接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目存在19萬(wàn)多的借方余額一直沒(méi)做處理,也不使用這個(gè)科目了,我現(xiàn)在怎么處理呢,要調(diào)整嗎
應(yīng)交稅費(fèi)減免沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,從21年開(kāi)始應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額,一直都沒(méi)有做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理?有老師讓先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,又有老師說(shuō)直接可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?我都會(huì)搞不會(huì)?企業(yè)目前狀態(tài)是虧損的,小規(guī)模納稅人
股東占比,在電子稅務(wù)局哪兒能看出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買(mǎi)賣(mài),但是有增值,屬于需開(kāi)嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價(jià)呢,比如進(jìn)回來(lái)一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價(jià)是多少元一公斤呀
中級(jí)分錄怎么記,不會(huì)做題
老師兩家企業(yè)互相買(mǎi)賣(mài),但是有增值,屬于需開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)掛靠的業(yè)務(wù),開(kāi)發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開(kāi)專(zhuān)票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。都開(kāi)那種票?
就是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)售款有增值稅稅款2000多。后來(lái)因?yàn)橐咔槊庹髟鲋刀?,這個(gè)錢(qián)就一直掛在應(yīng)交增值稅的貸方?,F(xiàn)在跨年了,我不知道該怎么賬務(wù)處理
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
不記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?老師。正常之前免稅的時(shí)候,我們有收入了,都直接,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,這個(gè)補(bǔ)交稅的增值稅減免結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,如果你做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,他是不是又產(chǎn)生了應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。