同學(xué),你好,比如應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)報(bào)表會(huì)默認(rèn)為預(yù)收賬款的
您好,請(qǐng)問(wèn)一下,1,金蝶的預(yù)付賬款,預(yù)收賬賬款怎么設(shè)置?我現(xiàn)在做的預(yù)付沒(méi)有數(shù)據(jù),憑證已經(jīng)錄進(jìn)去了,預(yù)付就是沒(méi)有數(shù)據(jù)的。2,資產(chǎn)負(fù)債表為什么會(huì)有負(fù)數(shù)的?報(bào)稅填企報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù)的。
老師您好,我從別人結(jié)過(guò)來(lái)的賬,按科目余額表錄的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都能一一對(duì)應(yīng)上,但是做出來(lái)的報(bào)表沒(méi)有期初數(shù)據(jù),我想問(wèn)一下,是什么原因呢
老師您好,我想問(wèn)下應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付科目余額表的數(shù)和報(bào)表數(shù)有差異是什么原因?已經(jīng)檢查過(guò)公式?jīng)]有問(wèn)題
你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤(rùn)表也和6月的對(duì)上,可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對(duì)不上外賬提供6月份報(bào)表。而且外賬的報(bào)表中有預(yù)收預(yù)付款,可是科目余額表中沒(méi)有這數(shù)據(jù),要怎么辦?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報(bào)表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒(méi)有數(shù)據(jù),科目余額表也沒(méi)有,代賬說(shuō)是自動(dòng)生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒(méi)有錯(cuò),但是我的科目余額表沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對(duì)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)開(kāi)外經(jīng)證備案信息怎么填寫,我公司是分包方,總包是一個(gè)建筑單位承建的甲方XX項(xiàng)目,我們是跟建筑單位簽訂的工程合同,(跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)地址是填寫合同簽的項(xiàng)目地址嗎?合同相對(duì)方名稱是不是建筑單位名稱,合同有效期的起止時(shí)間是不是可以隨便填寫)
老師,我公司經(jīng)營(yíng)房租出租,開(kāi)發(fā)票要交哪些稅
應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理
現(xiàn)在個(gè)體工商戶每個(gè)月都要稅務(wù)登記么?
在快賬軟件會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了怎么辦,紅沖了保存,然后再重寫對(duì)的會(huì)計(jì)憑證嗎
變更法人公司簽名是新法人簽還是舊法人 從哪里看
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格怎么寫
我現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)始從最基礎(chǔ)的學(xué)起走。但是有兩個(gè)企業(yè)需要實(shí)操報(bào)稅的,一個(gè)是零申報(bào)一個(gè)是有不是特別多業(yè)務(wù)的企業(yè),發(fā)票一個(gè)季度好像也就10來(lái)張,企業(yè)是季報(bào)的,那么第三季度要開(kāi)始報(bào)了,還有一個(gè)月時(shí)間學(xué)習(xí),有沒(méi)有老師告訴我怎么做啊
老師,合同掃描件算不算數(shù)?
月末銀行手續(xù)費(fèi)60元忘記入賬,對(duì)帳有啥影響,影響大嗎