同學(xué)你好,1、金蝶預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,相對應(yīng)的是應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,一般的公司不會同時設(shè)置應(yīng)收賬款又設(shè)置預(yù)收賬款,基本看借貸方向就區(qū)別是多收款,欠發(fā)票的,還是對方開發(fā)票我們沒付款的,2、資產(chǎn)負(fù)債表的科目有負(fù)數(shù),是科目的借貸方向問題,舉個例子,資產(chǎn)類的科目,余額是在借方,如果余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表就顯示是負(fù)數(shù)。
問一下,金蝶軟件,像資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,跟明細(xì)賬的余額不一樣嗎?我預(yù)收,預(yù)付余額都沒有了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)啊
您好,請問一下,1,金蝶的預(yù)付賬款,預(yù)收賬賬款怎么設(shè)置?我現(xiàn)在做的預(yù)付沒有數(shù)據(jù),憑證已經(jīng)錄進去了,預(yù)付就是沒有數(shù)據(jù)的。2,資產(chǎn)負(fù)債表為什么會有負(fù)數(shù)的?報稅填企報的時候,資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù)的。
您好!我想問一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢?而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的,請問這是怎么回事呢?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊,19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題,現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的,就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了,我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,還是修改期初數(shù)據(jù)
老師你好我用快賬做賬,沒有用到預(yù)付賬款這個科目,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款會有數(shù)據(jù)呢?如果說期末余額是等于預(yù)付借方+應(yīng)付借方得到的,為什么我用金蝶這個軟件就不會顯示預(yù)付賬款金額呢?而且也看不到明細(xì),只能看到表里有數(shù)據(jù)
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了。總計80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額