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老師,能幫我寫一下這道題編制合并報表的分錄嗎

老師,能幫我寫一下這道題編制合并報表的分錄嗎
2021-07-08 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 17:04

同學(xué)你好:分錄如下 借:營業(yè)收入 800 貸:營業(yè)成本 680 存貨 200*60%=120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30=120*25% 貸:所得稅費用 30 覺得老師回答仔細(xì),可以給老師個好評哦,fighting。

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同學(xué)你好:分錄如下 借:營業(yè)收入 800 貸:營業(yè)成本 680 存貨 200*60%=120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30=120*25% 貸:所得稅費用 30 覺得老師回答仔細(xì),可以給老師個好評哦,fighting。
2021-07-08
正在解答中,請稍后
2020-11-12
同學(xué),老師已經(jīng)在另一個問題中回復(fù)咯
2023-05-29
同學(xué),你好,我計算一下,你稍等
2023-03-30
你好 未確認(rèn)融資費用期初攤余成本=700*(P/A,6%,3)=700*2.6730=1871.1 購入時: 借 在建工程 1871.1 ? ? ?未確認(rèn)融資費用 228.9 ? ?貸 長期應(yīng)付款 2100 2022.12.31 借 在建工程 1871.1*6%=112.27(未確認(rèn)融資費用的攤銷額,因為設(shè)備12月31日才安裝,所以要計入在建工程) ? ? ?長期應(yīng)付款? 700 ? ? 貸? 銀行存款 700 ? ? ? ? ??未確認(rèn)融資費用?112.27 借 在建工程 20 ? 貸 銀行存款 20 借 固定資產(chǎn)?2003.37 ? 貸 在建工程1871.1%2B20%2B112.27=2003.37,所以B錯誤 2022年12.31賬面價值=2100-700-(228.9-112.27)=1283.37,C正確。 2023年12月31日,未確認(rèn)融資費用攤銷=[2100-700-(228.9-112.27)]*6%=1283.37*6%=77,2023年長期應(yīng)付款應(yīng)攤銷金額=(700-77)=623, 一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表會調(diào)整到一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債,不會在長期應(yīng)付款,所以資產(chǎn)負(fù)債表的長期應(yīng)付款=1283.37-623=660.37,D正確。
2023-09-23
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