你好需要計算做好了給你
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
固定資產(chǎn)凈值16653.56元,累計折舊289023.61元,原值305677.17元,拍賣了25565元,這個完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?應(yīng)交稅費應(yīng)該是多少?
老師好,固定資產(chǎn)凈值16653.56元,累計折舊289023.61元,原值305677.17元,拍賣了25565元,這個完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?應(yīng)交稅費應(yīng)該是多少?可不可以完整的這一個賬務(wù)程序和對應(yīng)的數(shù)額,我要在賬套里錄
固定資產(chǎn)清理,原值305677.17,凈值16653.56,累計折舊289023.61,出售所得25565,應(yīng)交稅費(稅率3%,但是享受減征1%的政策,實際應(yīng)交2%),求完整賬務(wù)流程
甲公司4月份出售機器設(shè)備一臺,原價為3萬元,已計提折舊2.5萬元,預(yù)計凈殘值率5%,未計提減值準備。實際出售價格為0.8萬元,價款已通過銀行收取。(出售不動產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%)根據(jù)資料(4),下列關(guān)于出售不動產(chǎn)的賬務(wù)處理,正確的有()。A.出售不動產(chǎn)應(yīng)交增值稅記入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”賬戶貸方B.企業(yè)出售轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn),按其賬面價值,借記“固定資產(chǎn)清理”賬戶C.甲公司3月份出售小型倉庫,計入“資產(chǎn)處置損益”的金額為0.3萬元D.甲公司3月份出售小型倉庫,計入“資產(chǎn)處置損益”的金額為0.26萬元
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
借固定資產(chǎn)清理16653.56 累計折舊289023.61 貸固定資產(chǎn)305677.17
借銀行存款25565 貸固定資產(chǎn)清理24820.39 應(yīng)交稅費-簡易計稅496.41 營業(yè)外收入248.20
借固定資產(chǎn)清理8166.83 貸資產(chǎn)處置損益8166.83
你好 我們賬套里沒有資產(chǎn)處置損益這個科目 可以用其他科目嗎?
也可以是營業(yè)外收入核算
是把資產(chǎn)處置損益換成營業(yè)外收入嗎
是的,把資產(chǎn)處置損益換成營業(yè)外收入
老師能幫我看下這個對嗎
老師幫我看下這個對嗎
這個不是上邊的數(shù)字吧
不是的老師 我是根據(jù)上邊的做法 算的
你繳稅的這個不對273400/1.03是固定資產(chǎn)清 應(yīng)交稅費=273400/1.03*2%