您好,是的,可以做以前年度損益調(diào)整。也是可以以前年度損益調(diào)整

老師,1、計提企業(yè)所得稅要在本季度計提?我2020年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,可以在1月份的賬上做計提的分錄,接著做繳納的分錄? 2、企業(yè)所得稅匯算清繳后,發(fā)生上年度企業(yè)所得稅退稅的情況如果做會計分錄?
第四季度多計提了企業(yè)所得稅,實際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少,企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做 這種情況要沖回多計提的企業(yè)所得稅嗎
老師,第一季度的企業(yè)所得稅忘記計提了。補計提季度企業(yè)所得稅會計分錄怎么做。
老師,2022年第四季度計提企業(yè)所得稅的分錄做在2023年1月份了,現(xiàn)在匯算清繳了我應該怎么做
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計提,在1月份計提了,請問會計分錄怎么做?
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會計上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會議桌計入管理費,低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負數(shù)怎么辦
開設備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師 請問做無票收入部分 由于小數(shù)點進位問題 銷項稅額和稅局自動出的銷項稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當時也沒預提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應該怎么申報呢
您的回復我不是很明晰,第一個問題你的意思是2020年四季度我忘了計提,可以在2021年1月份計提分錄,然后接著做繳納分錄是吧?第二個問題,你是說做以前年度損益調(diào)整?跨年的要調(diào)整的我不會做這個分錄所以才咨詢老師的哦,您可以告訴我詳細的分錄?
您好,1可以,借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅。2與上述分錄相同,都是跨年度調(diào)整企業(yè)所得稅的分錄
???第一個問題也要調(diào)整以前年度損益?我沒有這么做耶,我在一月份的時候做計提2020年四季度企業(yè)所得稅的分錄時:借:所得稅費用,貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,這樣子可不可以???
您好,您的分錄不準確,因為不是本期費用
那如果改成您教我的分錄,我需要更正申報企業(yè)多得稅申報表?1月份申報2020年的企業(yè)所得稅就不需要改是?根據(jù)去年的賬申報就行,按你教的分錄是要更正1-3月份的企業(yè)所得稅?申報表需不需要調(diào)增呢?
您好,調(diào)整的是所得稅費用科目,不影響應納稅所得額,但是影響凈利潤變動
會影響利潤總額?那我是不是要去更正申報1-3月的企業(yè)所得稅申報表?
您好,不影響利潤總額,影響凈利潤
您好,是的,還得更正2020年四季度和年度納稅申報表
我很懵逼,我補提的分錄是做在2021年1月份,那么2020年賬的數(shù)據(jù)是沒有變化,我這個是更正2020年4季度的申報表?還有一個問題是做以前年度調(diào)整損益分錄就可以?不用做利潤分配的分錄?
您好,最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
麻煩老師幫我解答一下上面的第一個問,這個結(jié)轉(zhuǎn)是軟件過賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益會自動結(jié)轉(zhuǎn),還是要自己做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呀?因為我沒有搞清楚這個些問題我就沒辦法繼續(xù)做賬,非常感謝
您好,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
老師,我昨天問的這個問題我試了一下,看網(wǎng)上的分錄結(jié)轉(zhuǎn)時,都是轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,但是我昨晚以前年度損益調(diào)整分錄后,過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,軟件結(jié)轉(zhuǎn)出來的是借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)),貸:利潤分配-提取法定盈余公積(負數(shù)),這個分錄對?我這邊結(jié)轉(zhuǎn)到的科目是提取法定盈余公積是因為我去年的賬提取了法定盈余公積?