你好。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款。負(fù)數(shù)。
老師,我去年暫估的成本,今年要如何紅沖?
去年的暫估為什么今年紅沖呢 今年紅沖不是影響今年的利潤么 暫估是去年的成本費(fèi)用高導(dǎo)致利潤少了啊 紅沖之后還需要納稅調(diào)增么?
去年暫估的成本今年可以紅沖嗎
老師,去年暫估的成本票,如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀,可以紅沖在今年嗎,如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
賣貨收到了現(xiàn)金,原始票據(jù)應(yīng)該是什么
在實(shí)際工作中,1、金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)按年限平均法折舊,但是匯算清繳的時(shí)候采用了固定資產(chǎn)一次性扣除,賬務(wù)還需要處理嗎?需不需要去確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。 2、無形資產(chǎn)會(huì)計(jì)上正常攤銷,稅法上研發(fā)加計(jì)扣除,導(dǎo)致的應(yīng)納稅所得額的這個(gè)需要賬務(wù)處理嗎?
老師,我是固定資產(chǎn)投資,我是不是要問下他1.1個(gè)億是現(xiàn)金出的還是估價(jià)?如果是估價(jià)如何入賬
老師,如果公司新員工在這個(gè)月從4月份開始補(bǔ)交社保,但是4.5月份沒有申報(bào)過工資,是不是要把4.5月個(gè)稅更正申報(bào)???
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,如何開差額征收發(fā)票
建筑行業(yè)收款抹零應(yīng)該掛什么科目
每月對賬單回傳日為次月5日-15日,15日攜客云系統(tǒng)確認(rèn)賬單后,貴司需于當(dāng)月20日前完成發(fā)票開具并寄出紙質(zhì)請款資料。逾期提交將順延至次月賬期處理。 老師,這幾句話有問題不,
老師你好,我司是一家制造業(yè)公司,公司有一個(gè)項(xiàng)目,有個(gè)人想和公司一起干,原料部分雙方各承擔(dān)一半費(fèi)用,這個(gè)怎么入帳
老師,交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),返聘退休人員的工資算不算基數(shù),個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅的
老師麻煩問一下,對方是個(gè)體戶,用法人個(gè)人卡給我司對公戶轉(zhuǎn)款,我開普票給對方,發(fā)票戶頭可以是個(gè)體戶的名字嗎
今年發(fā)票到了,要如何做分錄?
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。
工資可以做以前年度嗎?借以前年度損益貸應(yīng)付職工薪酬
原來損益科目用以前年度損益調(diào)整就可以。