借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。
老師好,我們公司五月份匯算清繳的時候退回8.22元,怎么做會計分錄呢
您好,請教一下我五月份上交了21年匯算清繳費用3000元,然后又退回來2000元,上一年沒有計提,那這兩筆怎么做分錄?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳(2022.01-12月)退回的企業(yè)所得稅6400元,怎么做會計分錄
老師,我們小企業(yè)準則,22年繳納的稅款,23年匯算清繳的時候退回了比較多。這個會計分錄得怎么做呀
老師,您好,請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元,怎么做分錄呢?因為我們去年在做季度申報的時候預繳了,但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的,所以退回了。
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45,會計做了如下的賬務處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產,收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉銷項稅額21428.57 結轉待轉銷項稅額借:應交稅費-待轉銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案,結果我們這邊還沒做過什么總機構添加,讓我們備案總結構,然后分公司那天添加成分子機構, 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
金額怎么填呢
你好,金額就是8.22。兩個分錄的金額都是一樣的。
不用寫負數(shù)?
你好,不用的,這上面都是坐了相反的分錄。