免抵退直接會(huì)涉及到你交或退的增值稅,所以如果申報(bào),后面要修改,就不可隨意 修改,需要說明修改理由,稅局這邊要收到你這修改的反饋。 這個(gè)理由 是如實(shí)填寫的,你是什么原因?qū)е碌男薷?/p>

老師,附加表無法保存,免抵稅額已修改未入錄“免抵稅額修改原因”,請(qǐng)核實(shí)。請(qǐng)問該怎么解決。
出口退稅填寫附加稅時(shí)提示未錄入免抵退稅額修改原因
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)(未開具發(fā)票銷售額)和免抵退稅申報(bào)匯總表中的(免抵退出口銷售額)不一致怎么和稅務(wù)解釋?
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么呀,沒報(bào)過哎
核定征收和查賬征稅稅率一樣嗎
老師,請(qǐng)問公司既是高新技術(shù)企業(yè)也是小微企業(yè),請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠可以同時(shí)享受嗎?如果不可以,請(qǐng)問是兩者選其一還是?
這張圖第六條下面是什么內(nèi)容,看不見
什么時(shí)候盤點(diǎn)比較好?怎樣盤
事業(yè)單位的財(cái)務(wù)期初數(shù)錄入系統(tǒng)核算平衡了,以前沒做預(yù)算,現(xiàn)在需要發(fā)預(yù)算期初嗎
老師,我們是4s店,我們售后工時(shí)材料比例因?yàn)榱闶劢痤~較大,影響了整體毛利率,這個(gè)稅務(wù)局有預(yù)警嗎
老師,深圳要補(bǔ)繳7—10月社保,這個(gè)截止日期是什么時(shí)候啊
老師您好,房產(chǎn)公司的新項(xiàng)目的售樓部在項(xiàng)目結(jié)束以后移交給政府使用,那售樓部的建設(shè)費(fèi)用是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用?

