你好借銷項(xiàng)稅額 700 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 500 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅200 ,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸未交增值稅200
老師,比如購(gòu)買商品的發(fā)票是專票是進(jìn)項(xiàng)稅是500,賣的時(shí)候是普票銷項(xiàng)稅是700,那我結(jié)轉(zhuǎn)未繳納稅金的金額是怎么算的?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,除了員工出差的住宿票,其他的住宿票的進(jìn)項(xiàng)是不是都不能抵扣?比如:招待客戶的住宿費(fèi),專票,金額500,進(jìn)項(xiàng)稅額10。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
我現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 比如說(shuō)我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是:5 進(jìn)項(xiàng)稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
我是一般納稅人 收到行政人員房租的發(fā)票 是專票 我怎么寫分錄 要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么寫完整的分錄 金額是1000稅額是60 合計(jì)支付1060 怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我是一般納稅人,比如銷項(xiàng)稅金有3500,開了有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票計(jì)算抵扣稅金2000元,本月銷項(xiàng)3500-進(jìn)項(xiàng)4000元,等于留底500元不用繳稅對(duì)吧,但是我賬面怎么處理呢,因?yàn)槟莻€(gè)收購(gòu)發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)那里會(huì)平呢?
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?