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老師,比如購(gòu)買商品的發(fā)票是專票是進(jìn)項(xiàng)稅是500,賣的時(shí)候是普票銷項(xiàng)稅是700,那我結(jié)轉(zhuǎn)未繳納稅金的金額是怎么算的?會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2021-07-07 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 10:09

你好借銷項(xiàng)稅額 700 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 500 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅200 ,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸未交增值稅200

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你好借銷項(xiàng)稅額 700 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 500 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅200 ,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸未交增值稅200
2021-07-07
你好,你這個(gè)抵扣的進(jìn)項(xiàng)的話就按照七百來(lái)
2024-09-29
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4000 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4000
2023-07-16
你好,借銷項(xiàng)稅額 1500 ,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 500?減免稅額 440 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1500-500-440 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,1500-500-440? ?貸未交增值稅1500-500-440?
2021-05-17
你銷售多少,就按照對(duì)應(yīng)的結(jié)算成本,和你的認(rèn)證無(wú)關(guān)。
2021-08-24
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