這個(gè)有兩種方式一個(gè)不需要處理,一個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn),看您平時(shí)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
本月有銷項(xiàng)稅金100萬,進(jìn)項(xiàng)稅今留底抵扣合計(jì)200萬。無需繳納增值稅。賬務(wù)怎么處理?
增值稅繳納的會計(jì)處理:1、甲企業(yè)為一般納稅人,上月增值稅無留底,企業(yè)增值稅以15天為納稅期、期滿之日5日內(nèi)預(yù)交,次月1日-15日申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款(1)2009年5月預(yù)交稅金30萬,本月銷項(xiàng)稅額80萬,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額35萬,4月沒有留底稅額,要求:做出5月底核算增值稅和6月初補(bǔ)交的會計(jì)處理;(2)若本月銷項(xiàng)稅額60萬,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計(jì)處理(3)若本月銷項(xiàng)稅額30萬,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計(jì)處理
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個(gè)月留底1萬,本期進(jìn)項(xiàng)5千,銷項(xiàng)2萬,本期如何計(jì)提增值稅?
問你們一個(gè) 進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),形成留底,當(dāng)月未繳納增值稅 賬面需要怎么處理?出口的增值稅,和留抵增值稅,一對比,退了六萬的稅 這怎么處理?
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
可以同時(shí)講一下嗎?我想學(xué)習(xí)一下
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅