你好,你們多交了稅款嗎?你看下哪個業(yè)務(wù)?
老師 小規(guī)模納稅人 這個應(yīng)交稅費的期末余額應(yīng)該是平的 但是現(xiàn)在是借方有余額 可以怎么處理一下把張平掉
老師,客戶以前做的賬小規(guī)模應(yīng)交稅費銷現(xiàn)稅額掛著余額,但是沒有欠稅的,應(yīng)該怎么把這個余額調(diào)整掉
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師幫忙看看,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額借方有余額是什么情況,現(xiàn)在這個余額我應(yīng)該怎么平。
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M3000和運輸費1000元,我們會開服務(wù)費發(fā)票給對方。這批收集來危廢我們需要入庫嗎?我們到時會轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個過程的財務(wù)處理要怎么操作
老師好,咨詢下有家公司私自作廢了一張以前年度的發(fā)票,如果對方已經(jīng)做到賬里了,那這邊的發(fā)票運費,對對方有啥影響嗎?
老師好,請問我四月份預(yù)收貨款5月份才出口出去,請問我的分錄這樣對嗎
老師,期末應(yīng)收票據(jù)借方和貸方都有數(shù)據(jù),該應(yīng)收票據(jù)需要重分類嗎?應(yīng)收票據(jù)貸方是重分類到應(yīng)付票據(jù)的嗎?
老師,我問下長期借款分錄是不是,借銀行存款,貸:長期借款。借:長期借款-本金 財務(wù)費用-利息 貸銀行存款,是這樣嗎
某企業(yè)2023年營業(yè)收入5000萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,可稅前扣除的金額為()?
某企業(yè)2023年營業(yè)收入5000萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,可稅前扣除的金額為()?
應(yīng)納稅所得額100w以下現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
老師,現(xiàn)在需要一份最新的驗資報告,這個需要在哪里能查找到呢?
老師,我們是制造業(yè)企業(yè),現(xiàn)出租不動產(chǎn),符合簡易計稅方法5個點開具發(fā)票,因為簡易計稅方法不能抵扣進(jìn)項稅,我能不能放棄簡易計稅方法,按照9個點開具發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額呢,謝謝
沒有 這個金額剛好是我們交增值稅的金額 已經(jīng)扣繳了 但是現(xiàn)在期末余額還有數(shù)據(jù)
我把這個應(yīng)交增值稅調(diào)整到已交增值稅科目 這種可以?還是有什么更好的辦法可以讓期末平賬?
當(dāng)時借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅做的是這個嗎?
然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做了這個分錄嗎?