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老師,客戶以前做的賬小規(guī)模應(yīng)交稅費銷現(xiàn)稅額掛著余額,但是沒有欠稅的,應(yīng)該怎么把這個余額調(diào)整掉

2022-04-19 00:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 00:14

同學(xué),你好,計到營業(yè)外收入就可以了

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同學(xué),你好,計到營業(yè)外收入就可以了
2022-04-19
你好,你們多交了稅款嗎?你看下哪個業(yè)務(wù)?
2021-07-06
?你好 要處理了。? 都18年的業(yè)務(wù)了。? 你做一筆 :借營業(yè)外支出貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?2.? ?你做一筆 :借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅101.18? ? 這個是多計提的話。 你紅沖掉 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸 以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤??
2021-01-09
你好,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-09-21
您好 不是同一家單位不能互相調(diào)整的
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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