你好,借應交稅費預交增值稅貸銀行存款就可以的。
老師,建筑行業(yè)外地預繳的稅額比實際開票的稅額多了幾分錢,賬上怎么反映啊
老師,建筑行業(yè)有地方,在外地預交的稅金有個稅,我記得個稅是按開票金額的比例繳納的,現(xiàn)在當地不給代扣了,讓自己在系統(tǒng)上代扣,我們應該怎么申報個稅啊
老師,你好!建筑公司,上月開了三個點和九個點的發(fā)票在外地預繳了部分稅款,申報增值稅時,本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額分別填什么數據?
增值稅實際多交了一分錢,怎么調整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
建筑公司,外地工程預繳增值稅,比實際發(fā)票多了0.01元,多的0.01,怎么做分錄做平掉?
首次出口退稅,提交了資料,可是很久都沒有回應,怎么辦?
輔助核算是什么,能帶來什么好處
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調整了嗎?因為聽說長途的交通應該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
小規(guī)模沒有這個科目呢
應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
這樣不就是負數了嗎?預交的稅額比開票的稅額多了幾分錢
是的,留著以后抵扣的。
借方有余額才能證明你們是多交了。
好的,還有就是預交的個人所得稅怎么做分錄啊
借應交稅費個稅貸銀行存款,如果沒法抵扣的,借工程施工貸應交稅費,個稅。
工程施工哪個明細科目啊
你好,工程施工間接費用可以放到其他里面。