關(guān)稅記入到材料成本里面
老師你好,1.進口商品,交稅拿到進口繳款書,怎么做分錄,進口海運費是到付, 2.貨代公司墊付出去,在第二個月付給貨代公司海運費,報關(guān)費,怎么做分錄, 3.此票進口商品報關(guān)出來后,才付匯國外美金,怎么做分錄,這中間相差很長時間,付匯的時候肯定回產(chǎn)生匯率差,匯兌損益怎么做分錄
電商平臺從國外購入貨物,這是不是要做進銷存的?進口需要交稅金,然后稅金是入到商品的成本嗎,我只是收到進口增值稅的繳款書,是否需要繳交關(guān)稅
拿到海關(guān)繳款書 購入的是材料 要怎么做分錄 應(yīng)交稅費-關(guān)稅需要轉(zhuǎn)出嗎
我司在7月份收到一份海關(guān)進口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關(guān)繳款書要到8月份才認(rèn)證抵扣的 關(guān)于這筆銀行扣的海關(guān)稅金 我的會計目錄應(yīng)該怎么做 還有我這份海關(guān)繳款書應(yīng)該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的
企業(yè)從國外進口一批需要交納消費稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進口消費稅專用繳款書注明的消費稅為72000元、“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進口的應(yīng)稅消費品的消費稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)93600
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?