同學(xué)你好,銷項可以開免稅的增值稅普通發(fā)票,需要提供收匯單據(jù),不需要在外匯局操作。正規(guī)的做法是報關(guān)出口。
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
進項是增值稅普通發(fā)票,樣品走國際快遞,快遞費是我們自己出一半,對方出一半;我銷項是否可以開免稅的增值稅普通發(fā)票?需要提供什么資料?或者需要在外匯局操作什么嗎?正規(guī)的做法是怎么操作?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達標,所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
你好,公司國際物業(yè)運輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請問這個進項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權(quán)使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認,是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進項異常,做了進項轉(zhuǎn)出,補交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費,報關(guān)單上成交方式是EXW,報關(guān)單雜費對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計金額就行了?
那我出口的運費需要什么憑證才能做?快遞單號嗎?
同學(xué)你好,出口的運費需要快遞單原件,發(fā)票就可以做了。
沒有原件,只有單號可不可以?我們是讓代理公司寄的,只有發(fā)票。或者需要代理公司提供什么?
同學(xué)你好,只有單號不行,有發(fā)票可以,再加上收匯銀行回單就行了。