同學你好,銷項可以開免稅的增值稅普通發(fā)票,需要提供收匯單據,不需要在外匯局操作。正規(guī)的做法是報關出口。

我想咨詢個問題,我是一個外貿個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉內銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
進項是增值稅普通發(fā)票,樣品走國際快遞,快遞費是我們自己出一半,對方出一半;我銷項是否可以開免稅的增值稅普通發(fā)票?需要提供什么資料?或者需要在外匯局操作什么嗎?正規(guī)的做法是怎么操作?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
你好,公司國際物業(yè)運輸的一般納稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進項稅額轉出嗎?公司的進項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關的,請問這個進項稅額要怎么轉出呢,按什么依據或者是什么比例?
公司100%股權轉讓給新股東,股權轉讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉的。老板為啥不讓我去給轉下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應商!以房抵債過程中產生的一切費用都有我們分公司承擔,這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉的。老板為啥不讓我去給轉下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產和無形資產能注銷嗎?
那我出口的運費需要什么憑證才能做?快遞單號嗎?
同學你好,出口的運費需要快遞單原件,發(fā)票就可以做了。
沒有原件,只有單號可不可以?我們是讓代理公司寄的,只有發(fā)票?;蛘咝枰砉咎峁┦裁矗?
同學你好,只有單號不行,有發(fā)票可以,再加上收匯銀行回單就行了。