你好,那你可以直接等發(fā)過來之后在做賬務(wù)處理,借原材料貸應(yīng)付賬款。
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們采購的原材料,未付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不良要退貨,但是廠家維修后還會發(fā)過來,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師請問:我公司采購一公司材料,預(yù)付了材料款但未開發(fā)票,現(xiàn)這個公司因法人去世現(xiàn)公司無人經(jīng)營,又因稅務(wù)問題被查,現(xiàn)在發(fā)票開不出來,銀行也被凍結(jié),預(yù)付的材料款也不能退回來,現(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師您好,我公司是制造業(yè),由于供應(yīng)商的材料問題,導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題,現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款,可是該材料供應(yīng)商還沒開票,送貨來時我做的賬是,借:原材料4000,貸:材料采購4000,現(xiàn)在他開票過來是2000,我收票是借材料采購2000,貸應(yīng)付賬款2000,那現(xiàn)在沒開票,但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理?
老師,我們在工廠那里采購家具,他們負(fù)責(zé)售后的維修費(fèi)用,但是維修說是讓我們找人先維修,然后我們開票給工廠,工廠那邊把維修的錢轉(zhuǎn)給我們,但是我們開了發(fā)票出去,后面發(fā)現(xiàn)工廠直接把錢轉(zhuǎn)給工人了,我賬上開了票始終沒有收回來錢,這種怎么處理比較好呢
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
這個原料來了之后就入庫了,現(xiàn)在倉庫做了退料單,您的意思是財務(wù)不做賬,等著來了再處理嗎?
是的,如果你想做的話,那現(xiàn)在借原材料貸應(yīng)付賬款退貨了再做個反分錄。
不用管進(jìn)項稅了吧
是的,沒有發(fā)票,不需要管。
嗯老師,還有就是如果我不做賬,那就和庫房的數(shù)對不上了,這個怎么處理呢?
同學(xué),如果你怕對不上,你可以做啊,上面寫了分錄的