同學你好 很高興為你解答 疫情捐贈是免增值稅的
老師好,疫情公司捐贈給鐘南山基金會一批主營貨物,請問是按視同銷售價格申報增值稅嗎?
請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現(xiàn)在免費贈送給客戶,現(xiàn)在稅務局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計要確 認收入嗎? 分錄按照 借銷售費用 貸銷項稅、庫存商品 還是 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入、銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? 增值稅已經按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計上不確認收入,財報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
老師好,小規(guī)模公司花了2000元從A公司購買了一批貨物(雙方沒有簽合同,對方開了免稅普通發(fā)票我),然后已2200元的價格把貨物賣給C公司(和C公司也沒簽合同,開了1個點的普票給C公司,有付款憑證)。 請問沒簽合同,有銷售要申報印花稅嗎? 如果要申報的話,是申報一筆還是2筆?應稅金額是2200還是4200?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
免增值稅的話,購進時的進項稅額還可以抵扣嗎
免增值稅的話,購進時的進項稅額 不可以抵扣
申報增值稅的時候按視同銷售價格計入免稅收入,增值稅計入營業(yè)外收入是嗎
申報增值稅的時候按視同銷售價格計入免稅收入, 增值稅計入免稅收入
那進項稅就做不得抵扣處理,一起計入銷售成本?另外增值稅可以計入營業(yè)外收入嗎
那進項稅就做不得抵扣處理,一起計入銷售成本 是的 增值稅可以計入營業(yè)外收入 是的