您好 請問是前期扣個人款項沒有全額扣回么
老師你好,請問,其他應(yīng)付款的住房公積金借方期末有余額,這個月開始不再交住房公積金,我是不是可以把帳給平了?請幫忙看下這個墳?zāi)箤Σ粚Γ?/p>
您好, 我開了一個發(fā)票給客戶金額比如是¥, 然后其實我們收到的錢是¥34000, 然后我讓他在三個月后把剩下的¥1000 再打給我們公司就好. 我認為這個操作是可以的. 但是對方會計說不可以. 要以實際金額34000 開發(fā)票. 我認為對方直接計入到 借 房租費用¥35000, 貸 銀行 34000貸 應(yīng)付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對方說不行 是不是有什么規(guī)定
關(guān)于計提和發(fā)放工資 首先本月計提時 借費用或者成本類科目 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費和住房公積金 其次是下月發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費 住房公積金 其他應(yīng)收款-社保費 住房公積金 貸銀行存款 請問上面的分錄對嗎 如果對的話 其他應(yīng)收款什么時候收回 不應(yīng)該是發(fā)工資的時候嘛 另外 個人所得稅從哪一步交啊 這一部分都不太明白 希望老師講解的細致一點
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個我也不是很清楚,是前任再前任做的,現(xiàn)在是只想平賬
那這樣寫分錄可以的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問