你好,你執(zhí)行的是小會計準(zhǔn)則可以不分?jǐn)?,企業(yè)會計準(zhǔn)則需要
老師您好,我們公司以前物管費(fèi)都是一年開一次發(fā)票的,去年十二月份開了前面十一個月的發(fā)票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后,我們就換物業(yè)公司了,所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低,所以就不給我們開票,只給了收據(jù),拿到收據(jù)我當(dāng)時書掛在其他應(yīng)收款這家公司,現(xiàn)在一年又快過去了,如果對方堅持不給我們發(fā)票,而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵,因為金額很小,那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢,對方說可以給我們停車費(fèi)那種手撕發(fā)票
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進(jìn)項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€月是否也要分?jǐn)?/p>
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進(jìn)項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€月是否也要分?jǐn)?/p>
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進(jìn)項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當(dāng)時一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸:銀行存款,后3個月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺設(shè)備。對方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個月對公轉(zhuǎn)給對方32113.00元。我們租這兩臺設(shè)備回來。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補(bǔ)充的?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
是小企業(yè)
一般納稅人,今天分?jǐn)偟木尤活A(yù)付賬款貸方有余額
那你需要核對一下預(yù)付賬款明細(xì)賬
我就這樣做的
大概科目就是這樣金額是沒有錯的,其中部分是押金
老師你怎么做會計分錄,水電物業(yè)費(fèi)29315.20其中1萬是押金,房租193152其中96756是押金,物業(yè)費(fèi)半年的,房租三個月
你好,你寫的分錄,其他應(yīng)收款前兩個步驟就結(jié)平了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款—房租 貸:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用——房租 貸:其他應(yīng)付款——房租 可以通過其他應(yīng)付款過渡一下 也可以直接預(yù)付賬款走賬
好的,我后面也改了預(yù)付賬款了,但是最后金額分?jǐn)偟亩疾粚Γ飿I(yè)費(fèi)金額少不準(zhǔn)備分?jǐn)偭?
明天試試你這分錄在看,新手而且以前公司是私賬走,這次是對公打款的,開的發(fā)票有進(jìn)項稅額
好的,還是不對的話,你在給我說你做的分錄
還是不對預(yù)付賬款
房租三個月96576我分3個月分?jǐn)偭俗詈髴?yīng)該是0才是
老師你看下
你看我做的
最后貸方應(yīng)該是平的我反而還有96576
感覺最后都是多了一個預(yù)付賬款,因為發(fā)票回來我也不知道怎么搞了
主要發(fā)票回來有個進(jìn)項稅要不直接就不用處理了,付預(yù)付賬款,每月分?jǐn)傎J方也是預(yù)付賬款平了