你好,你執(zhí)行的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不分?jǐn)?,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要
老師您好,我們公司以前物管費(fèi)都是一年開(kāi)一次發(fā)票的,去年十二月份開(kāi)了前面十一個(gè)月的發(fā)票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后,我們就換物業(yè)公司了,所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺(jué)得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低,所以就不給我們開(kāi)票,只給了收據(jù),拿到收據(jù)我當(dāng)時(shí)書(shū)掛在其他應(yīng)收款這家公司,現(xiàn)在一年又快過(guò)去了,如果對(duì)方堅(jiān)持不給我們發(fā)票,而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵,因?yàn)榻痤~很小,那我這邊怎么來(lái)沖這筆應(yīng)收款比較好呢,對(duì)方說(shuō)可以給我們停車(chē)費(fèi)那種手撕發(fā)票
老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù),9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了,押金都開(kāi)的收據(jù),其他開(kāi)的專(zhuān)票都有進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù),9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了,押金都開(kāi)的收據(jù),其他開(kāi)的專(zhuān)票都有進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄,物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺(tái)設(shè)備。對(duì)方已經(jīng)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個(gè)月對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方32113.00元。我們租這兩臺(tái)設(shè)備回來(lái)。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個(gè)月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開(kāi)票給對(duì)方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個(gè)月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個(gè)月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開(kāi)票租憑票給對(duì)方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷(xiāo)項(xiàng)稅 以上分錄是否正確。還有沒(méi)有需要注意和補(bǔ)充的?
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫(xiě)?。?/p>
核算每個(gè)分店掙多少錢(qián),除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類(lèi)添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用-二店?所有收入要,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢(qián),除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類(lèi)三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用-二店?所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車(chē)船稅300請(qǐng)問(wèn)如何做賬?需要申報(bào)車(chē)船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶(hù)裕泰訂單,去找加工工廠來(lái)生產(chǎn)。需要材料自己買(mǎi),找供應(yīng)商買(mǎi)輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來(lái)合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
是小企業(yè)
一般納稅人,今天分?jǐn)偟木尤活A(yù)付賬款貸方有余額
那你需要核對(duì)一下預(yù)付賬款明細(xì)賬
我就這樣做的
大概科目就是這樣金額是沒(méi)有錯(cuò)的,其中部分是押金
老師你怎么做會(huì)計(jì)分錄,水電物業(yè)費(fèi)29315.20其中1萬(wàn)是押金,房租193152其中96756是押金,物業(yè)費(fèi)半年的,房租三個(gè)月
你好,你寫(xiě)的分錄,其他應(yīng)收款前兩個(gè)步驟就結(jié)平了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款—房租 貸:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用——房租 貸:其他應(yīng)付款——房租 可以通過(guò)其他應(yīng)付款過(guò)渡一下 也可以直接預(yù)付賬款走賬
好的,我后面也改了預(yù)付賬款了,但是最后金額分?jǐn)偟亩疾粚?duì),物業(yè)費(fèi)金額少不準(zhǔn)備分?jǐn)偭?
明天試試你這分錄在看,新手而且以前公司是私賬走,這次是對(duì)公打款的,開(kāi)的發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,還是不對(duì)的話,你在給我說(shuō)你做的分錄
還是不對(duì)預(yù)付賬款
房租三個(gè)月96576我分3個(gè)月分?jǐn)偭俗詈髴?yīng)該是0才是
老師你看下
你看我做的
最后貸方應(yīng)該是平的我反而還有96576
感覺(jué)最后都是多了一個(gè)預(yù)付賬款,因?yàn)榘l(fā)票回來(lái)我也不知道怎么搞了
主要發(fā)票回來(lái)有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要不直接就不用處理了,付預(yù)付賬款,每月分?jǐn)傎J方也是預(yù)付賬款平了