同學(xué),你好,分錄做完后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,然后就可以查到報(bào)表了哈
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,除了個(gè)人所得稅是月報(bào),其他是季報(bào),10月做的有分錄,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),11月做的有分錄,還有到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)財(cái)務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
老師小規(guī)模公司做流水賬怎么做!做好現(xiàn)金和銀行日記賬就行了嗎!還是要做分錄報(bào)表這些呢?我有快賬財(cái)務(wù)軟件,可以做流水賬嗎!
老師,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),還有就是現(xiàn)在都是軟件做賬了,那分錄做好后后怎么整理做成報(bào)表呢
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我們公司現(xiàn)在只賣一種產(chǎn)品,之前也沒(méi)有什么進(jìn)銷存軟件,都是手工登記的,然后按每盒70元的成本結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在就是想規(guī)范一下這個(gè)庫(kù)存管理,應(yīng)該怎么做,做個(gè)什么樣表或者什么軟件?就是我們這個(gè)產(chǎn)品有賣出去的,有送了人的,有自己公司用了的,應(yīng)該怎么做比較好?
老師好!我想咨詢一下,以前會(huì)計(jì)入固定資產(chǎn)多了,現(xiàn)在做調(diào)整會(huì)不會(huì)影響折舊,還是說(shuō)折舊不用管了? 那現(xiàn)在我調(diào)整的話,是不是把之前的紅沖,然后重新做一筆正確的分錄? 我們是億企贏軟件,那調(diào)整完固定資產(chǎn)后,折舊就是月末點(diǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,那還需要自動(dòng)調(diào)整嗎?
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的泳池清洗機(jī)4300元可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲劑計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師,我們酒店的,購(gòu)買的客房垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的泳池清洗機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?金額不超5000
公司辦公室裝修先支付了一部分裝修費(fèi),現(xiàn)在還沒(méi)裝修完剩余部分未支付,先支付的部分裝修費(fèi)開(kāi)了一部分發(fā)票這個(gè)我需要這個(gè)月入賬嗎
老師,您好,企業(yè)授權(quán)某個(gè)場(chǎng)館播放展示我們公司制作的視頻內(nèi)容,發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呀?
稅收滯納金周六日算嗎
您好老師,我們公司買飲品購(gòu)入一些玩具,買飲品送玩具,怎么入賬,謝謝
本月無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是有生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用賬務(wù)應(yīng)該怎么處理好一點(diǎn)
21年11月融資租賃的塔吊沒(méi)有折舊,現(xiàn)在補(bǔ)記可以嗎?分錄該怎么做?
就是說(shuō),做完分錄后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,查看報(bào)表這些軟件都自動(dòng)生成了嗎
是的哦,軟件做賬報(bào)表自動(dòng)生成
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬這些都不需要再操作了嗎,軟件都是自動(dòng)完成的嗎
你需要點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益,點(diǎn)一下結(jié)賬
什么時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)也有結(jié)轉(zhuǎn)的
你是一般納稅人還是小規(guī)模呢
在看一般納稅人的賬
一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
分錄怎么寫呢
每月的分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(金額是算出來(lái)的銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 年末分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(1年的累計(jì)金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(1年的累計(jì)金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,搞不懂怎么通過(guò)未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,該科目專門用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí)才有