你好,不能掛其他應(yīng)付款

存款利息除了掛在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字,還能不能掛在其他應(yīng)付款科目?
老師你好,員工保險(xiǎn)費(fèi)用單領(lǐng)導(dǎo)都簽了一字了,只是還沒(méi)報(bào)銷,我能不能掛個(gè)其他應(yīng)付款科目先把賬記了
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我們交的房租,房東不給開(kāi)票,好幾年了一直在其他應(yīng)付款掛著,我今年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)能不能這樣,我能不能把其他應(yīng)付款沖了,做個(gè)借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后納稅調(diào)增
從別的公司借款20萬(wàn) 一開(kāi)始掛的事其他應(yīng)付款 現(xiàn)在需要計(jì)提利息 還用轉(zhuǎn)哪個(gè)科目嘛
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開(kāi)銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


在建工程\\-利息收入 借方紅字可以嗎
在建工程\\-利息收入 借方紅字可以
為什么這個(gè)就可以?
如果是資本化的利息,本來(lái)就是沖減在建工程啊。
能不能具體解釋下
我銀行存款收到利息100多,這個(gè)存款都是借的
那你要具體說(shuō)一下,你是為什么借的
做財(cái)務(wù)費(fèi)用要交所得稅,怕以后退稅麻煩
同學(xué),我說(shuō)的是你這個(gè)錢是借來(lái)干什么用的
用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,就只能記到財(cái)務(wù)費(fèi)用,用于建造廠房的可以沖減在建工程。
本來(lái)賬戶里沒(méi)有錢,借了一些錢,付出去買船用,中間產(chǎn)生了存款利息
只能記到財(cái)務(wù)費(fèi)用