你好,你單位增值稅是按月還是按季度申報(bào)呢??
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬(wàn)季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi),還能不能免征增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)15萬(wàn),季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),可以免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅;剛好45萬(wàn)也是免征嗎
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅,那還有月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,免征增值稅的說(shuō)法嗎
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元,季度銷售額未超過(guò)35萬(wàn)元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)還是35萬(wàn)免稅
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問(wèn)下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購(gòu)的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問(wèn)一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒(méi)有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購(gòu)生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問(wèn)題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問(wèn)題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒(méi)有收到)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?
是按季申報(bào)的
你好,是按季申報(bào)的,季度低于45萬(wàn)哪怕個(gè)別月份超過(guò)15萬(wàn),仍然是免征增值稅的?
那我是不是在填報(bào)表的時(shí)候有什么地方?jīng)]填對(duì),所以報(bào)表上的數(shù)據(jù)還有需要繳納的增值稅
你好,能提供一下你填寫的申報(bào)表圖片嗎?
稍等老師,我弄不上去
你好,你不應(yīng)當(dāng)把收入填寫在增值稅申報(bào)表的第一行?
第一行要?jiǎng)h除嗎?
你好,把第一行,第三行的數(shù)據(jù)改成0?
謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝