你好, 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
本月中公司租用了一個辦公室,租金、押金、物業(yè)費都一直付了一年,9月應開具的發(fā)票對方一直沒有開具過來,也沒有收據,合同細節(jié)因要修改也沒有最后簽訂;我該怎么做賬呢?9月應該攤銷嗎?
老師,您好!我想問一下物業(yè)公司預收了今年5月到明年6月的物業(yè)費,其中最后一個月是免費贈送的,都開了收據,沒有開發(fā)票,應該怎么做賬呀?
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應該怎么做賬。
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發(fā)票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據,9月份我收到對方給我開據的發(fā)票了,押金都開的收據,其他開的專票都有進項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎?房租三個月是否也要分攤
老師,營業(yè)收入應該怎么設置二級科目
你好我們是商貿公司,成本過高稅務,稅務局讓我們寫說明,請問有模板嗎
老師,您好!有一個客戶,款項已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產負債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產負債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產加工銷售的企業(yè)已經停產二個月了,昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了,今天申報可以嗎?有什么大影響?
基于經濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
可以把預收的一年的收入分攤到13個月,再按每月確認收入嗎?
是的,您的理解完全正確
那會計分錄應該怎么做呢?
借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額
那沒有開發(fā)票可以用收據入賬嗎?
用收據做原始憑證,可以嗎?
可以的,沒有問題做記賬附件