同學(xué)你好 很高興為你解答 貨物:花籃/雨披 服務(wù):旅游服務(wù)*講解費/培訓(xùn)費/團餐

我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師:營業(yè)執(zhí)照上面的公司目前開發(fā)票 旅游服務(wù)*講解費/培訓(xùn)費/花籃/團餐/雨披 這些增值稅申報本期數(shù)是選貨物及勞務(wù)還是服務(wù)不動產(chǎn)?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入,填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校??拼髮W(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入,填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
上個月公司開的票,他全都是在旅游服務(wù)下面開的
那7月份開始讓他把服務(wù)和貨物分開。6月開的可以都填在服務(wù)里嗎?
要是一項里邊順帶的 就開一起吧
老師,那像這個公司他后面開票服務(wù)和貨物到底要不要分開呀?
開票量很大,因為講解費一般只有一百多塊錢
營業(yè)執(zhí)照里這個公司可以差額計稅嗎?
旅游服務(wù)可以,是其他的不可以