您好,都不屬于與經營相關支出,應當計入費用,匯算清繳納稅調整
老師,你好!公司有一個月結客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結轉成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 但沒看到有單獨結轉成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師你好,我們銷售車子,客戶提車的時候,出現(xiàn)的加油費,給別人的介紹費,尿素費,我該怎么做呢,是做進車子成本嗎?,分錄怎么寫呢? 我的意思是我筆訂單銷售之前的成本,一塊結轉到庫存商品,在結轉到主營業(yè)務成本
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師,幫我看一下這個分錄有誤嗎?我看以前會計做這個分錄,我總覺得不對,分錄如下: 購進商品:借:庫存商品-某某商品100 貸:應付賬款100 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100 請問這個結轉商品的成本對嗎?不應該是結轉已銷售的成本嗎?怎么看這個分錄好像是表達購進商品,順便結轉購進的購進的成本?這個分錄是在表達這個意思嗎?是不是搞錯了
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉主營業(yè)務成本的,我現(xiàn)在可以不計入庫存商品,直接到主營業(yè)務成本可以嗎,可以的話這個摘要要怎么寫呢 就是借:主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款 這個分錄的摘要怎么寫
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
給個人業(yè)務返點,要給我們代開發(fā)票嗎?開什么發(fā)票呢?稅點呢,賣車產生的油錢,開了發(fā)票也要調增嗎?
您好,應當是收款方開發(fā)票
您好,賣車產生的油錢是什么意思?