你好 倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單位金額為0,但你作賬的時(shí)候不能錄入0。 你要錄入存貨時(shí),要錄入進(jìn)貨單價(jià)的。會(huì)計(jì)本來就是以貨幣作為計(jì)量單位的,沒有金額,會(huì)計(jì)就沒有存在的必要了。
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫(kù)存只能調(diào)入庫(kù),比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫(kù)那里的數(shù)量填了負(fù)500,因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均,單價(jià)不一樣,庫(kù)存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個(gè)怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫(kù)數(shù)量我填負(fù)500,因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià),這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫(kù)單價(jià)不一致,產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫(kù),我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫(kù)時(shí)因?yàn)橛腥霂?kù)單,所以就按照入庫(kù)單錄入了數(shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫(kù),錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫(kù),我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫(kù)時(shí)因?yàn)橛腥霂?kù)單,所以就按照入庫(kù)單錄入了數(shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫(kù),錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因啊?
醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)用耗材,采購(gòu)中的物品是標(biāo)配配件,但是倉(cāng)庫(kù)把配件單獨(dú)入庫(kù),錄入數(shù)據(jù)了,入庫(kù)單金額是為零,那么我進(jìn)賬的時(shí)候,這部分配件入庫(kù)該如何處理?
請(qǐng)問,我們采購(gòu)100件貨品,總金額1000元,到貨的時(shí)候破損了兩件,金額20元,業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)就把這20元賠給我們了,貨也沒有拿走,給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實(shí)際入庫(kù)只有98件,現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購(gòu)發(fā)票數(shù)量和庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的部分怎么處理,收到的賠償錢20元怎么處理?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請(qǐng)問老師:簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長(zhǎng)投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長(zhǎng)投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤(rùn)18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費(fèi)入什么費(fèi)用
那金額為零的配件,盤點(diǎn)時(shí)只用倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)嗎?
不是的,你記賬時(shí)有數(shù)量金額式明細(xì)賬,要錄入數(shù)量和單價(jià)后,才能編制會(huì)計(jì)憑證的。以你賬面數(shù)為準(zhǔn),有差額要做賬面調(diào)整的