你好?((└|o^▽^o|┐)) 應該做分錄: 借應付賬款或預付賬款 貸銀行存款
老師,請問去年借入個人5000元,用于發(fā)放工資,會計分錄 借:銀行存款5000 貸:其他應付款5000,發(fā)放工資 借:管理費用5000 貸:銀行存款5000 年末費用轉(zhuǎn)結至未分配利潤,公司沒有收入,不繳納稅款,今年發(fā)現(xiàn)多計提了5000元工資,調(diào)整憑證怎么做
老師:借銀行存款1元銀行存款1元貸應收賬款A公司應收賬款B公司可以這樣做復合分錄嗎?代賬公司就是這樣做
老師你好,請問A公司付B公司材料貨款5000元,尚未收到進項票,有些老會計分錄這樣做的: 借:其他應收款-B公司 5000 貸:銀行存款 5000 可以這樣做嗎
好像a公司代收b公司貨款,都不開票情況下,a公司公戶收代收,因為沒有從公戶表現(xiàn)退回給b公司貨款,那我可以做現(xiàn)金退回代收嗎,就是a公司收到代收時借銀行存款,帶其它應付款-代收款,給回代收b公司借其他應付款-代收款,貸庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎
你好,A公司幫B公司代扣了電費5000,A公司開發(fā)票收款5400含稅,代扣時 借 其他應收款5000 貸銀行存款 收到款時借 銀行存款5000 貸 其他應收款 5000 營業(yè)外收入400 這算平了,那開票那筆怎么做呢 ,收到供電局開的發(fā)票 代扣的那部分又怎么做?
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務收入——(負債表里面的應收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔的契稅部分有我公司承擔,現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
我的想法與你一致。搞不明白老會計為啥那么做
老會計科目用的不恰當。