你好同學(xué),這個(gè)是需要你們轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入里就是按國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售計(jì)稅
我公司現(xiàn)在被稅務(wù)局查,原因是2017年一批出口貨物的問(wèn)題,她要求我轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅,也沒(méi)仔細(xì)說(shuō),我就想問(wèn)問(wèn)這類(lèi)事情怎么處理,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅,申報(bào)營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)增值稅和所得稅?我是小規(guī)模納稅人
老師,我司增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)10萬(wàn),那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒(méi)百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說(shuō)有88498.58元沒(méi)交稅,但有銷(xiāo)售貨物給客戶(hù),內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷(xiāo)售沒(méi)開(kāi)票,就少收客戶(hù)貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒(méi)要求客戶(hù)也補(bǔ)稅。
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶(hù)開(kāi)了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開(kāi)始做賬,之前個(gè)體戶(hù)的沒(méi)做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒(méi)有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶(hù)時(shí)是不用交稅的
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門(mén)要求我們補(bǔ)交23年增值稅,(相應(yīng)的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改)我們?cè)葲](méi)達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn),我們得補(bǔ)20萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。收入,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)因沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營(yíng)業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表,后期在24年當(dāng)期8月在做賬
考一門(mén)中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專(zhuān)票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正