你好? ? 那你現(xiàn)在就是做公司的賬務 :借 固定資產(chǎn) 進項稅貸? 其他應付款-個人? ??
公司購進五輛貨車,先全款給汽車銷售公司。汽車公司聯(lián)系商業(yè)銀行貸款,汽車銷售公司把貸款金額返回我公司公賬,貸款由股東個人每月還銀行。我公司賬上掛的其他應付款—汽車銷售公司的貸款金額一直處理不了。請老師指教,謝謝!
個人貸款買車,掛號公司跑網(wǎng)約車,金融公司款直接對公轉汽車銷售公司,汽車銷售公司給掛號公司開的票,換款還是個人還,賬務怎么處理?(掛號公司收了票,沒付款)
我們是汽車銷售公司,個人通過金融公司貸款在我們這里買車,車子掛靠在我們公司名下,金融公司把車款直接打給我們公司,我們什么時候產(chǎn)生納稅義務,賬務如何處理?
我們公司主要是銷售汽車的,個人通過金融公司融資貸款在我們公司買了一臺車,然后掛靠我們公司名下,然后金融公司把車款打給我們,我們實質(zhì)是賣車行為,三年后再把車過戶到個人名下,掛靠的時候需要開發(fā)票嗎?對于汽車銷售公司如何寫分錄?
借個人征信貸款給公司買車,貸款的錢沒有經(jīng)過公司賬戶直接從貸款銀行給的賬戶轉到汽車銷售公司賬號,這個發(fā)票可以開給公司嗎,會計分錄需要怎么做
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務記賬,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應稅項目和非應稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
這樣怎么平這個其他應付?
公司沒付這個款,卻收到了票,而且公司后續(xù)也不要付這個款的
款是金融公司直接付給汽車銷售公司了的
?你好? ? 現(xiàn)在不平 等著? 對方把車輛收回去。 你 做固定資產(chǎn)清理 沖其他應付款?
那期間車輛要做折舊么?
? 要折舊。 因為你計入固定資產(chǎn)去了??
那最后固定資產(chǎn)清理時分錄該怎么做呢?
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)? ? 借其他應付款貸固定資產(chǎn)清理? 應交稅費-應交增值稅? ?。固定資產(chǎn)清理余額轉 資產(chǎn)處置損益科目去??
這樣處理是不是有兩點問題,一,進項稅和銷項稅之間有差額了,公司不是直接就多得了一些抵扣進項。二,公司沒直接付款收款,這又多出一個余額,是不是也有問題?
你好? 1. 是的? ?用進項稅來抵扣 不然那多繳納增值稅 。 沒有收款? 你到時會有差異金額? 調(diào)整會應稅所得稅??
也就是說到時這個差異余額會作為收入產(chǎn)生的應稅所得稅抵扣之前進項稅額比銷項稅額多的金額,但這個應稅所得稅和銷進項之間的差額不想等吧?
你好 是的 。 是的。? ? ? 會有差異的金額? ?
最后還是平不了啊,這最后多出的差異金額,如果是多了出來了,公司賬戶也沒多出來這個金額,少了,公司賬戶也沒少掉這個金額,該怎么辦?
?你好 有差異金額 你自己調(diào)整到? ?資產(chǎn)處置損益科目去 。 我上面不是給你寫了嗎??
我的意思是公司從一開始就沒有收款和付款,最后卻有差異金額,不管是多出的還是減少的,這個有點沒道理啊。我有點理解不了。請老師教我。
就是假如賬戶上是沒有錢的,而賬面上卻有金額或者還有欠款,這兩者之間產(chǎn)生了差額,這樣肯定有不合理的地方啊
? 因為你們這個業(yè)務本身就不是你們固定資產(chǎn) 。? ?是個人的車輛掛靠在你們這里。? 你們沒有花錢? ?個人出的錢掛其他應付款 處理。? 相當于后期就是 把這個固定資產(chǎn) 清理了 去沖其他應付款差額到時在處理? 到? ?資產(chǎn)處置損益科目去??