同學(xué)你好 都計(jì)入管理費(fèi)用就行了
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,我們公司第一次做內(nèi)帳用金蝶管理現(xiàn)金流,同時(shí)我是個(gè)小白。我們公司是小規(guī)模企業(yè),有個(gè)總部,有人事,財(cái)務(wù),采購,運(yùn)營(yíng),管理8家餐飲店,同時(shí)這8家都有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,總部也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,總部有2張銀行卡,門店有1張銀行卡,這個(gè)做賬,是不是必須得一起做賬,然后二級(jí)科目里面分是哪個(gè)門店? 如果建立一個(gè)帳套的話,比如門店的租金,物業(yè)費(fèi),水電費(fèi),網(wǎng)費(fèi),物流費(fèi),燃?xì)赓M(fèi),工資,廣告費(fèi),車旅費(fèi),消耗品費(fèi)這些我記錄在銷售費(fèi),如果是總部產(chǎn)生的這些就做管理費(fèi),這樣行嗎?
老師您好,我們是民非企業(yè),之前沒有做電子賬,都是收支流水賬,現(xiàn)在只有貨幣資金3685377,實(shí)收資本500000,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本費(fèi)用382305,管理費(fèi)用322624,籌資費(fèi)用864,其他費(fèi)用546480,應(yīng)收應(yīng)付那那些相當(dāng)是沒有,我這個(gè)賬本要怎么做呢,我錄入起初上面的余額都不平衡,要怎么做呢?辛苦老師幫我看一下。謝謝![玫瑰]
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個(gè)辦公場(chǎng)地,然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€(gè)人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€(gè)人單開,所以租金全部開給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個(gè)租金入成本還是費(fèi)用呢
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師 我能像圖二那樣做嗎? 但是那管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)的應(yīng)交稅額673.58 借貸不平衡了
別了 你看你的發(fā)票 直接計(jì)入管理費(fèi)用吧
那明細(xì)科目填什么呢? 需要按照?qǐng)D二嗎?
老師 我還有另一個(gè)問題 老板和股東 往公賬上打錢 怎么入帳呢? 總賬科目和明細(xì)科目是什么
嗯,按照?qǐng)D二填寫 2.借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 如果是實(shí)收資本就做貸實(shí)收資本
但是圖二是單電費(fèi) 我這個(gè)是所有的都合在一起的,明細(xì)科目需要每一個(gè)都分開嗎? 如果不分開明細(xì)科目寫什么呢?
最好是分開 不分開就做服務(wù)費(fèi)
老師 我們公司社保的話沒有公積金,那按照?qǐng)D1填寫,只去除公積金那個(gè)借貸可以嗎? 還是按照?qǐng)D二圖三。做兩張憑證好?
嗯 這個(gè)是可以的哦
哪個(gè)可以 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢
沒有公積金就直接 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,次月發(fā)放工資還要再貸其他應(yīng)收款社保(個(gè)人費(fèi)用)嗎? 在上交社保的時(shí)候不是已經(jīng)入過帳了嗎?
對(duì)的 需要做的哦 正好沖抵
工資 銀行代發(fā)時(shí)的一筆手續(xù)費(fèi)該計(jì)入哪里呢?
老師,個(gè)人所得稅不到起征點(diǎn)還要寫進(jìn)去嗎?
不到起征點(diǎn)
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
老師,個(gè)人所得稅不到起征點(diǎn)還要寫進(jìn)去嗎?
嗯 不管多少都寫得