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老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個(gè)物業(yè)費(fèi)上面把租金水電都寫一起了 合算一起是18029.73。 第二張是金蝶精斗云學(xué)做賬的,我的能這樣做嗎? 感覺有點(diǎn)不一樣因?yàn)橘Y料上那個(gè)只是物業(yè)費(fèi)。而我這個(gè)是都加一起了 該怎么做呢?

老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個(gè)物業(yè)費(fèi)上面把租金水電都寫一起了 合算一起是18029.73。   第二張是金蝶精斗云學(xué)做賬的,我的能這樣做嗎?   感覺有點(diǎn)不一樣因?yàn)橘Y料上那個(gè)只是物業(yè)費(fèi)。而我這個(gè)是都加一起了 該怎么做呢?
老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個(gè)物業(yè)費(fèi)上面把租金水電都寫一起了 合算一起是18029.73。   第二張是金蝶精斗云學(xué)做賬的,我的能這樣做嗎?   感覺有點(diǎn)不一樣因?yàn)橘Y料上那個(gè)只是物業(yè)費(fèi)。而我這個(gè)是都加一起了 該怎么做呢?
2021-07-01 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 15:40

同學(xué)你好 都計(jì)入管理費(fèi)用就行了

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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 15:52

老師 我能像圖二那樣做嗎? 但是那管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)的應(yīng)交稅額673.58 借貸不平衡了

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:58

別了 你看你的發(fā)票 直接計(jì)入管理費(fèi)用吧

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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 17:12

那明細(xì)科目填什么呢? 需要按照?qǐng)D二嗎?

那明細(xì)科目填什么呢?  需要按照?qǐng)D二嗎?
那明細(xì)科目填什么呢?  需要按照?qǐng)D二嗎?
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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 17:14

老師 我還有另一個(gè)問題 老板和股東 往公賬上打錢 怎么入帳呢? 總賬科目和明細(xì)科目是什么

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齊紅老師 解答 2021-07-01 17:17

嗯,按照?qǐng)D二填寫 2.借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 如果是實(shí)收資本就做貸實(shí)收資本

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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 17:40

但是圖二是單電費(fèi) 我這個(gè)是所有的都合在一起的,明細(xì)科目需要每一個(gè)都分開嗎? 如果不分開明細(xì)科目寫什么呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 17:50

最好是分開 不分開就做服務(wù)費(fèi)

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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 18:00

老師 我們公司社保的話沒有公積金,那按照?qǐng)D1填寫,只去除公積金那個(gè)借貸可以嗎? 還是按照?qǐng)D二圖三。做兩張憑證好?

老師 我們公司社保的話沒有公積金,那按照?qǐng)D1填寫,只去除公積金那個(gè)借貸可以嗎?   還是按照?qǐng)D二圖三。做兩張憑證好?
老師 我們公司社保的話沒有公積金,那按照?qǐng)D1填寫,只去除公積金那個(gè)借貸可以嗎?   還是按照?qǐng)D二圖三。做兩張憑證好?
老師 我們公司社保的話沒有公積金,那按照?qǐng)D1填寫,只去除公積金那個(gè)借貸可以嗎?   還是按照?qǐng)D二圖三。做兩張憑證好?
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齊紅老師 解答 2021-07-01 18:07

嗯 這個(gè)是可以的哦

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快賬用戶7252 追問 2021-07-01 18:08

哪個(gè)可以 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢

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齊紅老師 解答 2021-07-01 18:16

沒有公積金就直接 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶7252 追問 2021-07-02 14:10

老師,次月發(fā)放工資還要再貸其他應(yīng)收款社保(個(gè)人費(fèi)用)嗎? 在上交社保的時(shí)候不是已經(jīng)入過帳了嗎?

老師,次月發(fā)放工資還要再貸其他應(yīng)收款社保(個(gè)人費(fèi)用)嗎?     在上交社保的時(shí)候不是已經(jīng)入過帳了嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:16

對(duì)的 需要做的哦 正好沖抵

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快賬用戶7252 追問 2021-07-02 14:18

工資 銀行代發(fā)時(shí)的一筆手續(xù)費(fèi)該計(jì)入哪里呢?

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快賬用戶7252 追問 2021-07-02 14:21

老師,個(gè)人所得稅不到起征點(diǎn)還要寫進(jìn)去嗎?

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快賬用戶7252 追問 2021-07-02 14:22

不到起征點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:25

計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶7252 追問 2021-07-02 14:32

老師,個(gè)人所得稅不到起征點(diǎn)還要寫進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 14:38

嗯 不管多少都寫得

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同學(xué)你好 都計(jì)入管理費(fèi)用就行了
2021-07-01
首先的話,你要看你是什么樣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),才知道怎么樣子做這個(gè)分錄。
2020-02-26
你好!自用部分計(jì)入費(fèi)用,其他的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2021-02-19
同學(xué)你好 1.對(duì)的,要這樣操作 2.可以的
2020-11-05
你好,需要根據(jù)之前遺漏入賬的發(fā)票,把固定資產(chǎn)購進(jìn)分錄補(bǔ)上,時(shí)間就是現(xiàn)在補(bǔ)做的時(shí)間 分錄是,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款 預(yù)算會(huì)計(jì)的就不清楚(抱歉)
2020-02-26
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