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老師您好,我們是民非企業(yè),之前沒有做電子賬,都是收支流水賬,現(xiàn)在只有貨幣資金3685377,實(shí)收資本500000,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本費(fèi)用382305,管理費(fèi)用322624,籌資費(fèi)用864,其他費(fèi)用546480,應(yīng)收應(yīng)付那那些相當(dāng)是沒有,我這個(gè)賬本要怎么做呢,我錄入起初上面的余額都不平衡,要怎么做呢?辛苦老師幫我看一下。謝謝![玫瑰]

2020-11-11 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-11 11:15

你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是將之前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面清查,然后根據(jù)清查結(jié)果,作為期初數(shù)據(jù)建賬處理。 你不平衡,是你的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不全導(dǎo)致的。 你要清查 完根據(jù)你清查 數(shù)據(jù)建賬

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快賬用戶7744 追問 2020-11-11 11:23

就只有這些數(shù)據(jù)了,其他的都當(dāng)重新開始。

頭像
快賬用戶7744 追問 2020-11-11 11:27

可不可以在凈資產(chǎn)里填平,核對(duì)支出收入明細(xì)就是這些數(shù)據(jù),其他的數(shù)據(jù)是沒有統(tǒng)計(jì)的

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齊紅老師 解答 2020-11-11 11:30

可以,差額你調(diào)整為凈資產(chǎn)處理

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你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是將之前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面清查,然后根據(jù)清查結(jié)果,作為期初數(shù)據(jù)建賬處理。 你不平衡,是你的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不全導(dǎo)致的。 你要清查 完根據(jù)你清查 數(shù)據(jù)建賬
2020-11-11
你好,使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債、長期股權(quán)投資有沒有
2024-02-28
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
你好,起初這筆資金已經(jīng)包括這個(gè)8萬了嗎?
2020-10-28
6%的稅不是簡易征收,簡易征收是3%的 成本就是你的電費(fèi)和冷庫的折舊 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款貸累計(jì)折舊 如果不是你們的那就只結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi),累計(jì)折舊不結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-21
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