按理說是需要的,但是很多企業(yè)并沒有報

老師你好 老總報銷20多萬的煙酒茶 全部計入招待費 會不會引起稅務局的稽查 大部分招待客戶 一部分送給客戶 這個需不需要繳納個稅
老師你好,購買的煙酒茶葉,做到業(yè)務招待費里,要不要申報個人偶然所得稅
老師你好,我公司買的一些茶葉可以做到辦公費嗎?還有中秋節(jié)買的月餅做到職工福利費要不要申報個稅呢!
老師好,我想問下 業(yè)務招待費 到底要不要按偶然所得 申報個稅的 比如發(fā)生招待費 10000 借 招待費10000貸應付職工薪酬10000 借 應付職工薪酬10000 貸現(xiàn)金10000
我們建筑公司公司購買的煙,酒,茶,送給別人做為業(yè)務招待費視同銷售要繳納增值稅,稅率是多少?申報納稅是時候要怎么申報呢?
郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月底,做什么科目
10月保險金在11月支付了,但是10月怎么先計提,計提分錄怎么寫
會計的目的是什么,可理解為做買賣,然后算利潤嗎?
生產型企業(yè)出口退稅需要進項稅額轉出嗎
請問合伙企業(yè)個人股權變更,有投資5家公司,5家公司都是虧損的,是不是不需要交個人所得稅
老師你好,建筑工程企業(yè)中分包單位的農民工因出意外工傷,所發(fā)生的費用計入工程施工的成本中還是直接入福利費
您好,請問開發(fā)票是勾選顯示雙方地址賬戶,預覽的時候地址強行分行了,后面的的電話不會分行,很不好看,那這怎么調
已經點了清算申報,公司屬于清算期間,發(fā)現(xiàn)2024年年報,工資有個數(shù)據未填導致納稅調增了,現(xiàn)在還能去稅務大廳更正嗎?
企業(yè)給員工繳納公積金流程及企業(yè)和員工需要準備的資料
老師稅務稽查讓我公司修改更正23年數(shù)據,開票稅率應該開一部分9的,我們是貨代公司,之前開的6,現(xiàn)在問題是23全年增值稅已經完成線上更正了下一步要做企業(yè)所得稅更正,因為我們還沒改賬也還沒重開發(fā)票,后續(xù)是要重新開票的,我們企業(yè)所得稅可以在匯算清繳里改嗎?能的話需要怎么填表
好的,謝謝老師!
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評