你好這個可以直接勾選不抵扣就可以
老師你好,我公司取得農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認(rèn)證發(fā)票時我是選擇認(rèn)證不抵扣,還是做認(rèn)證發(fā)票后,在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師你好,我公司取得農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認(rèn)證發(fā)票時我是選擇認(rèn)證不抵扣,還是做認(rèn)證發(fā)票后,在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺沒有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
老師你好,請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人家開的是零稅率的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣勾選里面沒有這張發(fā)票,那么是不是不能抵扣,請問我申報增值稅表二,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票那里是我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,還是只能寫勾選認(rèn)證的金額
老師,我們招待客戶,取得住宿發(fā)票專票,由于不得抵扣。我可以勾選系統(tǒng)直接選不抵扣勾選,然后做賬時按價稅合計做費(fèi)用嗎?還是需要先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???
老師你好,我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn),之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機(jī)器銷售額是后臺看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個分錄如何寫,我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了,是按差額開給機(jī)器后臺通公司么?
#提問:老師:個體工商戶開票怎么開?
老師請問一下!員工拿張租車的專票報銷,金額是400元,實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產(chǎn)租給租客,一平方75元,本月開始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實(shí)收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應(yīng)收,一年后收取,表述的時候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對嗎?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過一百萬的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個問題,股權(quán)登記日如果沒有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利,那它這個計算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報的互聯(lián)網(wǎng)平臺涉稅信息是各個平臺申報是吧,平臺里店鋪暫時不用報是嗎
#提問:老師:求上海注冊小規(guī)模個體工商戶的流程。
老師,我5月份工資做到9000個稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本