沒問題是可以正常做賬的

老師,我們公司計劃12月底拿到營業(yè)執(zhí)照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發(fā)生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營業(yè)執(zhí)照稅務信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產 和 費用 并且預提了一部分費用,因為稅務登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
新廠開辦時,前一個月還沒有注冊好營業(yè)執(zhí)照,比如8月11號的營業(yè)執(zhí)照,那7月份的費用是按正常做賬嗎?購進的固定資產,辦公用品,輔料,原材料,裝修費用?
根據某企業(yè)12月份發(fā)生的經濟業(yè)務編制會計分錄。 1、國家投資新機器一臺,原價32000元?! ? 2、歸還流動資金借款20000元?! ?3、采購材料一批,價款19000元,運費800元,裝卸費200元,增值稅進項稅額3230元,均以銀行存款支付?!?4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉賬?! ? 5、根據發(fā)出材料匯總表分配材料費用,其中:產品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元。 6、結算本月應付職工工資,其中:生產工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元?! ?7、從存款中提取現金10000元,當即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當即交廠部職能科室使用?! ?10、預提車間租入固定資產租金890元。 11、攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產修理費500元。 12、月終提取車間固定資產折舊費2000元,廠部固定資產折舊費1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費用8030元轉入生產成本賬戶
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師,您好,麻煩問一下,新注冊公司去年12月底拿到營業(yè)執(zhí)照 12月中旬付給阿里巴巴一筆費用,是老板另一個公司代付,會計分錄怎么寫 需要提供哪些資料,謝謝 還有就是1月份的這些費用是進入開辦費 還是直接做管理費用或銷售費用,謝謝老師
產品定價的公式是怎樣的,鹽焗雞進貨價33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費用每月5.3萬左右,定價多少合適?
老師業(yè)務1卷煙廠繳納消費稅不呢?
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關單上貿易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應收票據 還是用其他貨幣資金-應收票據 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調增,現在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
那這些,我是做在7月,還是8月?
直接在八月里面做賬就行