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老師您好!采購(gòu)入庫(kù),貨到了發(fā)票未開,如何做分錄

2021-06-30 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-30 09:53

如果沒有付錢,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5663 追問 2021-06-30 09:53

那稅額呢?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 09:55

你好,稅額不需要考慮的。

頭像
快賬用戶5663 追問 2021-06-30 09:55

那跟供貨商的對(duì)賬是對(duì)不上的哦

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-30 09:57

你好是的對(duì)不上的,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有可以開發(fā)票,你沒法給他暫估稅款。

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如果沒有付錢,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2021-06-30
借庫(kù)存商品貸銀行存款直接做這個(gè)。
2022-04-18
您好,先暫估把成本結(jié)了 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來(lái)了 借:庫(kù)存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 如果明年匯繳時(shí)發(fā)票還沒有來(lái),我們的銷售成本要納稅凋增的
2023-11-08
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023-07-16
您好!借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估
2022-05-09
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