暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商

12月份購(gòu)入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫(kù)銷(xiāo)售出去了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,應(yīng)該怎么做入庫(kù)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
購(gòu)買(mǎi)的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
購(gòu)買(mǎi)的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)收到貨,并且已經(jīng)用銀行存款付款了,但是發(fā)票沒(méi)收到,怎么做分錄呢?
老師, 采購(gòu)貨物支付了預(yù)付款, 已經(jīng)入庫(kù),但是還沒(méi)收到發(fā)票, 怎么做分錄
電動(dòng)三輪車(chē)最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退啊?版本已是最新版本。
老師住宿費(fèi)開(kāi)成個(gè)人名字能報(bào)銷(xiāo)嗎?
阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上報(bào)收入,匯率取哪一天?
庫(kù)存商品賬面少,實(shí)際庫(kù)存多,如果被查到,需要怎么補(bǔ)稅?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票后要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師,咱們平時(shí)買(mǎi)的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類(lèi)別,稅率是一樣的嗎
這個(gè)月進(jìn)材料100萬(wàn),產(chǎn)生稅金九萬(wàn),然后銷(xiāo)售額80萬(wàn),然后產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),然后銷(xiāo)售80萬(wàn)的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬(wàn),有26.4萬(wàn)的那個(gè)桂料是沒(méi)有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬(wàn)的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬(wàn)全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬(wàn)來(lái)出成本還是按照實(shí)際上銷(xiāo)售80萬(wàn)所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬(wàn)來(lái)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過(guò)程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),11月這張發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎


最后步怎么還是應(yīng)付賬款呢?不是貸銀行存款嗎?
不用做負(fù)數(shù)那一步嗎?發(fā)生當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我說(shuō)的是次月才收到發(fā)票
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款
老師,可是我當(dāng)月就轉(zhuǎn)款了,次月收到發(fā)票了還能用銀行存款嗎?
這3個(gè)分錄,自己調(diào)整先后順序和刪減科目。靈活處理哈