同學(xué),你好?,F(xiàn)在小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)所得稅呂2.5%,小規(guī)模每季度45萬以內(nèi)免增值稅,你可以根據(jù)確定
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費(fèi)
別公司掛靠我公司做業(yè)務(wù)我收它幾個點掛靠費(fèi)合適呢,小規(guī)模的,企業(yè)所得稅交25%
我公司掛靠別家公司做了一筆建筑工程業(yè)務(wù),被掛靠公司收取我公司的管理費(fèi)及企業(yè)所得稅我公司改怎么做賬,被掛靠公司沒有出具任何憑證給我公司,賬都是從對公賬戶走的
別人掛靠自己的勞務(wù)公司做工程,除了開3%發(fā)票外,企業(yè)還需要交幾個點的稅所得稅?另外收多少掛靠費(fèi)比較合理
老師,別人掛靠小規(guī)模公司開普票,這個稅費(fèi)和管理費(fèi)收幾個點合適?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
具體公式呢,我們分公司,所得稅沒有優(yōu)惠
同學(xué),你們是分公司,是一般納稅人嗎?你們給掛靠人轉(zhuǎn)款又如何操作呢,向他們所取發(fā)票嗎?
恩,總公司是一般納稅人,給掛靠人轉(zhuǎn)款讓對方開發(fā)方才能轉(zhuǎn),他們業(yè)務(wù)是我們幫開票
同學(xué),你好.你們是一般納稅人.你們?nèi)绾谓o掛靠方轉(zhuǎn)款呢