同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額,減去上期留抵稅額,加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 然后城建稅等于應(yīng)交增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加等于應(yīng)交增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加等于應(yīng)交增值稅*2%
你好老師我想咨詢(xún)一下小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額20萬(wàn),可以嗎,另外這20萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按多少來(lái)乘以所得稅稅率?還有附加稅費(fèi)都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來(lái)計(jì)算嗎?
你好!請(qǐng)問(wèn)我要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)算我要交那些算,能交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
你好!請(qǐng)問(wèn)我要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)算我要交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開(kāi)了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢(qián),增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問(wèn)老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專(zhuān)票進(jìn)來(lái),我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅還要不要收
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車(chē)才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶(hù)開(kāi)了32萬(wàn)的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫(kù)存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話(huà)給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒(méi)有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒(méi)有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國(guó)考試
現(xiàn)金盤(pán)盈盤(pán)虧 教材說(shuō)需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請(qǐng)問(wèn): 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過(guò)批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
食品證主體業(yè)態(tài)變更需要去門(mén)店審核嗎?
我想請(qǐng)問(wèn)下,老師假設(shè)我剛接手一家汽車(chē)維修店,那里的固定資產(chǎn)也就是一些維修工具,電腦呀,再重新裝修呀,然后股東要分點(diǎn)錢(qián)出去,如果按照固定資產(chǎn)做費(fèi)用那就根本沒(méi)有利潤(rùn)。但是如果按照折舊那原來(lái)的老板已經(jīng)折舊好幾年了,都沒(méi)有辦法繼續(xù)折舊年限了,這個(gè)怎么做利潤(rùn)呀
印花稅是按購(gòu)銷(xiāo)合同的,稅率是萬(wàn)分之三,有的地方有減按70%或40%計(jì)算的
水利基金現(xiàn)在我們這里沒(méi)有了
個(gè)稅和所得稅怎么算
所得稅是更具賬面的利潤(rùn)總額經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的的金額*稅率,符合小微企業(yè)的可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策
有沒(méi)有具體參考稅率
個(gè)稅是工資薪金的嗎
所得稅的一般稅率是25%,小微企業(yè)的,應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的,應(yīng)納稅所得額*25%*25%*50%
盈利分紅
自然人的話(huà),是20%的個(gè)人所得稅稅率
是法人跟股東
就是個(gè)人的,就是這樣計(jì)算的,也就是分紅的金額*20%