借:銀行存款200? 貸:預(yù)收賬款200? 借:預(yù)收賬款100? 貸:收入100
會計報表上的應(yīng)收賬款科目是根據(jù)應(yīng)收賬款的余額和預(yù)收賬款的余額來填寫的嗎?比如說2020年12月,應(yīng)收賬款科目 借方:500元,貸方:600元,余額:貸方100元。預(yù)收賬款科目 借方:300元,貸方:200元,余額:借方100元。那么12月份資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款項目應(yīng)該填500+300=800元,還是:100元
對方給我1月份付200元貨款,2月份開100元的發(fā)票, 袋,應(yīng)收(預(yù)收)200 借,應(yīng)收(預(yù)收)100 分錄對嗎
老師您好,我4月份做了未開票收入200萬元,7月份我開了200萬元發(fā)票給對方,請問我7月份開的200萬元發(fā)票對方可以抵扣嗎?
老師,比如說我1月份付款給了供應(yīng)商100元,7月份收到了100元的發(fā)票。1月份和7月份的會計分錄怎么做
揚城有限責(zé)任公司2019年第一季度發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1月份銷貨的貨款收入80000元于當(dāng)月收到,2月份銷貨款20000元和3月份銷貨款10000元均于3月份收到。 (2)一季度各月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息分別為10000元,款項于3月份支付。 (3)1月份預(yù)付本年度報刊訂閱費共2 400元。 (4)公司于2月份預(yù)付一年(2019年2月至2020年1月)的保險費1 200元。 (5)公司于2月份購買辦公用品一批8 000元,款項未付。 要求:分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算1月份、2月份和3月份的利潤。
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定