你好,是的,是這樣的?
老師5月得賬我結(jié)完了,我看資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額是不是應(yīng)該等于我科目余額表里的期末借方余額的銀行存款?庫存現(xiàn)金?其他貨幣資金的和呢
你好,老師。資產(chǎn)負(fù)債表里的本月余額,不就是本期科目余額嘛。比如貨幣資金等于本期現(xiàn)金余額加上銀行加上其他貨幣資金
資產(chǎn)負(fù)債表日貨幣資金的期末余額填列數(shù)不應(yīng)包含的科目是a,庫存現(xiàn)金b,銀行存款c交易行金融資產(chǎn)地其他貨幣資金。
老師好!我公司以前一直沒有做現(xiàn)金流量表的,我從今年的1月開始做,做完后: 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額 但是現(xiàn)金的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末余額不等是什么回事呢?資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)和期末數(shù)是一樣的
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金取數(shù)是取銀行存款的科目余額還是取銀行存款末級科目的余額 庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金都沒有的情況下
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
好的,對了老師利潤表里的營業(yè)稅金及附加里的期末金額我看是我計提的附加稅的金額,那繳納過的增值稅金額怎么不在利潤表里體現(xiàn)呢
你好,增值稅通過應(yīng)交稅費科目核算,是負(fù)債類科目,不是損益科目所以不在利潤表體現(xiàn)的。
哦 明白了 謝謝老師 鄒老師 我的5月現(xiàn)金流量表里出來的數(shù)據(jù)支付的職工薪酬金額怎么總是跑到支付的稅費那一欄呢 職工薪酬金額都是0
你好,那就需要你去檢查,是不是你編制的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)錯誤了?
我做賬時都是按照正確的選擇的現(xiàn)金流量啊 不知道怎么回事
你好,可能是軟件出錯了?
銷售商品 產(chǎn)品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金那一欄的期末余額 是不是等于我科目余額表里銀行+庫存現(xiàn)金+其他貨幣資金 本期發(fā)生額的借方余額呢
你好,不是的,這兩者之間沒有必然相等的關(guān)系?
哦 好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝