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銷售商品原本應(yīng)該收到20000,但實(shí)際收到15000,差額計(jì)入哪個(gè)科目

2021-06-29 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-29 10:25

您好同學(xué),借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款15000 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款15000 差額還在應(yīng)收賬款里

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:26

老師,是銷售商品收到銀行存款

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:26

不是購買商品,是銷售

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齊紅老師 解答 2021-06-29 10:30

好的,剛打錯(cuò)了 剛剛那個(gè)分錄是購買商品,上邊的應(yīng)收全部要改成應(yīng)付。 如果銷售商品。那是掛應(yīng)收的 。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷? 收到時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-06-29 10:30

好的,剛打錯(cuò)了 剛剛那個(gè)分錄是購買商品,上邊的應(yīng)收全部要改成應(yīng)付。 如果銷售商品。那是掛應(yīng)收的 。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷? 收到時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:31

我知道,如果說本來銷售商品要收到2000,但實(shí)際收到1500的銀行存款,那那個(gè)差額怎么計(jì)呢

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:31

就是只收到一部分,卻沒有完全收回

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齊紅老師 解答 2021-06-29 10:33

哦,您的意思是那個(gè)差額5000是已經(jīng)收不回來了嗎?

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:33

可以收回來的,但是還沒有收到

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快賬用戶4316 追問 2021-06-29 10:34

那是不是計(jì)入應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-06-29 10:35

當(dāng)然是的。可以收回來還沒有收回來的計(jì)入應(yīng)收賬款

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您好同學(xué),借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款15000 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款15000 差額還在應(yīng)收賬款里
2021-06-29
您好,差額是不記賬的,工作中,?實(shí)際銷售產(chǎn)品價(jià)格低于計(jì)稅的差額通常不計(jì)入,而是作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營虧損直接計(jì)入當(dāng)期利潤總額進(jìn)行納稅申報(bào)處理??
2024-11-23
如果你單位為職工上保險(xiǎn)了,帳務(wù)處理如下: 1、發(fā)生工傷事故后,向職工墊付醫(yī)藥費(fèi): 借:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司或社保 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 2、保險(xiǎn)公司或社保賠付公司墊付的藥費(fèi)時(shí)(如果全額賠付): 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司或社保 3、如果不是全額賠付: 借:銀行存款 管理費(fèi)用或應(yīng)付福利費(fèi)(公司負(fù)擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司或社保
2021-07-21
您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷售費(fèi)用的
2023-09-14
借受托代銷商品 貸受托代銷商品款6 借銀行存款 貸受托代銷商品6 銷項(xiàng)6*13% 借受托代銷商品款6 進(jìn)項(xiàng)6*13% 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入4 銷項(xiàng)4*6%
2024-10-08
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