學(xué)員您好,是按總公司分配的所得稅來計(jì)提的,7月份數(shù)字有了之后,補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去
老師,請問非獨(dú)立核算的分公司,由總公司分配企業(yè)所得稅。那分公司第二季度計(jì)提企業(yè)所得稅,是6月末的時候按分公司自己的利潤計(jì)算來計(jì)提,還是等總公司7月分配了再補(bǔ)計(jì)提。
老師,請問我們分公司的實(shí)際利潤為100萬,按正常應(yīng)交企業(yè)所得稅25萬。但我們的企業(yè)所得稅是按總公司分配的申報(bào)??偣窘o我們分配企業(yè)所得稅只有幾十塊錢。那我計(jì)提所得稅的時候是按哪個金額計(jì)提?多余的差額該怎么處理呢?
老師,我們公司是分公司,核算方式是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,申報(bào)企業(yè)所得稅的時候是總公司分配申報(bào),還是我們分公司不通過總公司自行申報(bào)企業(yè)所得稅呢
老師,分公司是非獨(dú)立核算的,企業(yè)所得稅匯總繳納,分公司上交利潤時,總分公司如何做會計(jì)分錄?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,由總公司與分公司是銷售眼鏡商店。所得稅是合并在一起由總公司進(jìn)行繳納。6月末二季度至分公司虧損11,000,總公司盈利54,000,減掉分公司的虧損。盈利43,000則計(jì)提所得稅是計(jì)提總公司減掉分公司以后的利潤對吧 由于分公司虧損不計(jì)提,但是虧損了11,000合并的時候就占用了總公司的利潤。按總公司的利潤是盈利54,000,但具體所得稅得把分公司的虧損減掉,這樣記賬有沒有毛病
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會計(jì)這,會計(jì)才結(jié)賬,不送來會計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
請問,D選項(xiàng)不是無償贈予嗎 是因?yàn)樵谝粋€集團(tuán)內(nèi)所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團(tuán)內(nèi),這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計(jì)科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠