你好? 你要注意增值稅稅負率 和企業(yè)所得稅稅負率的情況。 不要過低了??
老師,增值稅稅負率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進項稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師,我下個月需要認證3000多進項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進項沒有認證的進項稅額一共是2萬多,單張最小的進項稅額發(fā)票是9千多的進項,那要怎么認證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我們公司是做商貿(mào)批發(fā)中轉站的,有進項發(fā)票進來才能開銷項的發(fā)票。二百萬的貨物利潤只有一兩千,每個月需要開一千多萬的發(fā)票,進項也有一千多萬,增值稅才交三四千。這個需要看稅負嘛
請問老師,我公司一般納稅人,當月銷項稅額是九千多,進項稅額要么就零散的進項票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負有太重,抵扣一萬多的,稅負又達不到標準,這樣要怎么處理呢?
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發(fā)票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題???請老師幫我分析一下,謝謝!
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,像這種做供應鏈金融的,這就是真是的交易。上下游很穩(wěn)定,開進來一千萬的發(fā)票,就開出去一千零兩萬的發(fā)票出去。增值稅才交幾千塊錢。我們公司成本在90%以上,利潤都是負數(shù),這樣怎么辦
你好? ?你們企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率過低了。 這樣稅務局可能會預警查你們的?
唉呀媽呀!但是這就是我們公司真實的業(yè)務,稅局也會查啊
我們還把員工的工資填的很低,這樣利潤都會是負數(shù)
?你好那你就把合同? 和發(fā)票以及收款回單等拿著出來做? 證明資料? ;到時真的有風險 你們自己解釋就行了。??