你好,需要按這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個,你這個之前都沒有做吧,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)和申報表對上不?,進(jìn)項大于銷項?借銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額,
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進(jìn)項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項和進(jìn)項一直在累計,這個怎么處理呢?
賬上一直掛著增值稅進(jìn)項稅和銷項稅怎么調(diào)?月末未結(jié)轉(zhuǎn)過,之前一直賬上做的是,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,進(jìn)項和銷項,未記其他科目,每個月不需要繳稅,進(jìn)項大于銷項這個怎么調(diào)賬?
上個月進(jìn)項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進(jìn)項,銷項減去進(jìn)項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
1.每個月進(jìn)項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進(jìn)銷項-進(jìn)項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項是指賬面上所得的進(jìn)項?還是指的我本月勾選的進(jìn)項進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
月末銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
企業(yè)一般納稅人,或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了,老板不愿意交稅,稅額比較大,如何購買發(fā)票去抵扣,怎么做最劃算,過程及流程怎么做,以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn),包括核酸的過程。
請教老師,法人是2家企業(yè)的法人,是個人獨(dú)資企業(yè)以及有限公司的法人。 2家企業(yè)的法人,稅務(wù)上有沒有需要注意的地方
做分錄時記主營業(yè)務(wù)成本還是記工程施工-合同成本,是怎么區(qū)分的
二等臥屬于火車硬席么
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個廠子,買的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
小規(guī)模5月份重新開的賬戶,是不是6月份開10萬的普票可以免稅,如果在到年底這一年超過200萬的發(fā)票了那6月份開的票還需要補(bǔ)稅嗎
請問哪位老師做過律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開個三萬二萬的專票可以吧。大額開專票有有風(fēng)險吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿四年,為什么提示我不符合條件呢?
是的,之前的賬上一直未結(jié)轉(zhuǎn)
可以一次性調(diào)整嗎?
那這個補(bǔ)上,這個結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方等于申報表上面留底稅額,未交增值稅貸方等于這個應(yīng)補(bǔ)退稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)為0 之后看可以對上不?不能對上原則是需要一個月一個月對應(yīng)申報表去結(jié)轉(zhuǎn)了
對報表有什么影響嗎?
不影響報表,這個,這個結(jié)轉(zhuǎn)只是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)不會影響別的,
明白了,謝謝!
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了