你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進(jìn)項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項和進(jìn)項一直在累計,這個怎么處理呢?
老師好!請問進(jìn)項稅和銷項稅在月末需要做反方向的轉(zhuǎn)出嗎?(轉(zhuǎn)出到應(yīng)該交稅費-未交增值稅)還是直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅呢?謝謝老師
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(進(jìn)項稅),這兩個三級科目的期末要轉(zhuǎn)出嗎?還是直接根據(jù)兩者的差,做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 那銷項和進(jìn)項仍然保留金額,一直累計。
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進(jìn)項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師好,當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項稅和銷項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計提借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)平嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
請問之前的一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,導(dǎo)致銷賬和進(jìn)項累計了很多,這個怎么處理呢?
銷賬和進(jìn)項累計結(jié)轉(zhuǎn)的