你好,無票收入,最好是開具了發(fā)票在繳納的
老師,增值稅這塊,一般納稅人是不是當(dāng)收入確定了,增值稅這塊無論是增值稅專票,還是普票,增值稅繳納的金額就定下來了,沒辦法做納稅籌劃
請問,無票收入需要繳納增值稅嗎?
請問無票收入是當(dāng)月繳納增值稅還是等發(fā)票到了再繳納增值稅呢
當(dāng)期暫估入賬,借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 那這個(gè)增值稅需要繳納嗎?還是等開了票在繳納
老師,我問下,開具增值稅專用發(fā)票,和收到增值稅專用發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎,收到的繳納印花稅是驗(yàn)票當(dāng)月繳納還是收到發(fā)票當(dāng)月繳納
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
為什么呢
因?yàn)槿绻麩o票收入你申報(bào)了,到時(shí)候在開具發(fā)票不號申報(bào)
那票一直沒來,無票收入最晚什么時(shí)候申報(bào)呢
還有一種情況就是做了無票收入的增值稅,那發(fā)票過來了要怎么沖抵掉交了的增值稅呢
你好,在嗎
無票收入一般一年要盡快開完發(fā)票,
做無票收入直接做收入做增值稅不用充啊
就是之前我做了無票收入繳納了增值稅,然后下個(gè)月發(fā)票又過來了,這個(gè)發(fā)票的賬務(wù)要怎么處理呢
不是啊,做無票收入你們,那是要看后期你們開不開發(fā)票吧,不應(yīng)該是別人開過來的發(fā)票吧